首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
盛世至尊科技有限公司(以下简称盛世公司)2010年1月1日从证券市场上购入B公司于2009年1月1日发行的债券,作为可供出售金融资产核算,该债券期限为6年,票面利率为5%,按年计提利息,每年1月5日支...
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册会计师总题库《会计》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
建立账套1账套信息账套号210账套名称北京天翔有限公司启用会计期2010年1月2单位信息单位名称北京
江西高速公路投资集团责任有限公司于正式运作
2010年1月1日
2010年1月31日
2010年2月1日
2009年12月31日
某汽车有限公司于2010年3月22日向奔腾股份有限公司购买了一批汽车轮胎于是委托其开户银行于当日签发
2010年3月22日
2010年5月22日
2010年4月22日
2010年9月22日
建立账套 账套号001 账套名称广义科技有限公司 启用会计期间2012年1月 单位名称广义科
2016年7月甲房地产经纪有限公司改制为甲房地产经纪股份有限公司其甲房地产经纪有限公司名下的办公用房
异议登记
更正登记
变更登记
初始登记
建立账套 账套号001 账套名称广义科技有限公司 启用会计期间2012年1月
李某原为甲股份有限公司的监事2009年3月1日跳槽到乙公司任总经理则李某所持有甲公司的股份在之前不得
2009年6月1日
2009年9月1日
2010年1月1日
2010年3月1日
乙属于中原股份有限公司的发起人之一中原股份有限公司于2008年9月1日正式成立则乙持有的该公司股票在
2011年9月1日
2011年6月1日
2009年9月1日
2010年9月1日
陈某所购房屋屋面防水工程的质量保修期为
2019年5月1日
2019年5月31日
2021年3月31日
2021年5月31日
建立账套 1账套信息账套号608账套名称文达通科技有限公司启用会计期2013年0l月2单位信息单位
根据以下信息建立账套1账套信息账套号201账套名称美莱科技有限公司启用会计期间2012年1月2单位信
一系统管理共2题 建立账套1账套信息账套号608账套名称神州科技有限公司启用会计期2011年
建立账套账套号001账套名称广义科技有限公司启用会计期间2012年7月单位名称广义科技有限公司单位简
建立账套1账套信息账套号001账套名称风尚科技有限公司启用会计期2012年1月1日2单位信息单位名称
建立账套1账套信息账套号001账套名称风尚科技有限公司启用会计期2012年1月1日2单位信息单位名称
1账套信息账套号107账套名称广盛科技有限公司启用会计期2014年1月2单位信息单位名称广盛科技有限
建立账套 账套号001 账套名称广义科技有限公司 启用会计期间2012年O1月 单位名称广义
建立账套 账套号001 账套名称广义科技有限公司 启用会计期间2012年4月 单位名称广义科
建立账套 1账套信息账套号607账套名称文达通科技有限公司启用会计期2013年0l月 2单位信息
建立账套1账套信息账套号001账套名称风尚科技有限公司启用会计期2012年1月1日2单位信息单位名称
热门试题
更多
下列各项中属于销售业务涉及的风险包括
在资金支付流程中正确的流程是
下列各项属于内部控制活动的有
甲公司下列资金营运活动控制的做法中错误的有
企业在梳理内部机构设置时应当重点关注
是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷应当及时加以改进
下列关于人力资源内部控制的做法中不正确的有
按照内部控制缺陷的本质分类可以把内部控制缺陷分为
下列属于开展研发活动需要关注的主要风险的是
企业拥有子公司的应当建立科学的投资管控制度通过合法有效的形式履行出资人职责维护出资人权益重点关注子公司特别是异地境外子公司的
在了解内部环境时通常考虑的因素是
下列说法中符合工程项目内部控制要求的有
下列有关预算管理委员会职责的说法中正确的有
下列关于财务报告的说法中错误的是
下列说法中符合研究与开发内部控制要求的有
人力资源是指企业组织生产经营活动而录任用的人员包括
下列说法中符合企业文化内部控制要求的有
下列与现金业务有关的职责不违背不相容职责的是
下列属于工程项目需关注的主要风险的有
按照评价指引规定企业应根据年度内部控制评价结果结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料及时编制内部控制评价报告下列关于内部控制评价报告的有关说法中正确的有
基本规范将内部控制定义为由企业董事会监事会经理层和全体员工实施的旨在实现控制目标的过程下列说法中属于该定义所反映的一些基本观点的有
在一个设计适当的内部控制结构中可以由同一人负责的是
下列属于内部信息传递需关注的主要风险的有
根据企业内部控制应用指引全面预算面临的风险有
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务其中包括负责监督内部审计部门的工作下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中正确的有
根据企业内部控制应用指引第14号下列关于财务报告面临的风险说法中正确的有
下列关于采购控制中采购方式的说法中错误的是
企业在办理担保业务时需要对担保申请人的情况进行调查下列情形中属于不得提供担保的有
下列各项中属于公司治理应遵循的基本原则有
下列关于内部控制缺陷的说法中正确的有
热门题库
更多
注册会计师总题库
会计从业资格
银行从业资格总题库
证券从业资格
理财规划师
期货从业资格
保险经纪人
基金销售从业资格
保险公估人
保险代理从业资格
助理物流师总题库
物流师
小学教师资格总题库
一级人力资源管理师总题库
二级人力资源管理师
中级人力资源管理师