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内部报告系统缺失 内部报告系统功能不健全、内容不完整 内部信息传递不通畅、不及时 内部信息传递中泄露商业秘密
针对重要业务的控制 针对凌驾控制之上的风险而设计的控制 针对重要事项的控制 对内部信息传递和财务报告流程的控制
内部报告系统缺失,功能不健全,内容不完整,可能影响生产经营有序运行 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制 系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行
如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整,可能影响生产经营有序运行 如果信息系统规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 如果信息传递失真,会导致管理层决策错误 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
监管及经营环境的变化 新员工对内部控制的不同关注点 将新技术运用于生产过程和信息系统 进入新的业务领域和发生新的交易
如果企业内部报告系统缺失,功能不健全,内容不完整,可能影响生产经营有序运行 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 如果内部信息传递不通畅,不及时,可能导致决策失误,相关政策措施难以落实 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
与控制环境相关的控制 被审计单位的风险评估过程 针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制 对内部信息传递和期末财务报告流程的控制
内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制 系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行
预算管理情况 内部控制机制的建设情况 财务信息的编报情况 内部控制工作的组织情况
内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力 企业未能指定专门机构对信息系统建设实施归口管理,明确相关单位的职责权限,建立有效工作机制
如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工 没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密 信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露 企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求
集中化的处理和控制(包括共享的服务环境) 监控经营成果的控制 针对重大经营控制及风险管理实务的政策 对内部信息传递和期末财务报告流程的控制
集中化的处理和控制(包括共享的服务环境) 监控经营成果的控制 针对重大经营控制及风险管理实务的政策 对内部信息传递和期末财务报告流程的控制
内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行 内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整,可能影响生产经营有序运行 如果信息系统规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力