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董事长对经理的决策权与监督 独立董事的独立性 董事及聘请独立第三方对公司履行职责情况的检查 董事、监事、经理的考核激励机制
独立董事的独立性 董事长对经理的决策授权与监督 董事、监事、经理的考核激励控制 董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检查
授权与批准 业绩评价 内审部门定期评估控制的有效性 职权与责任的分配
观察存货保管与盘点职责是否分离 追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 计算存货周转率并与上年进行比较 抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等
业务授权控制 组织结构设置 授权与分配责任的方式 财产实物控制 独立检查
出纳不能兼任收入或支出的记账工作 财务总监复核并批准财务经理提出的撤销银行账号的申请 财务经理根据其权限复核并批准相关付款 财务经理复核会计编制的银行存款余额调节表
财务总监复核并批准财务经理提出撤销银行账号的申请 出纳不能兼任收入或支出的记账工作 财务经理复核会计编制的银行存款余额调节表 财务经理根据其权限复核并批准相关付款
人力资源制度 对交易和事项的独立检查 对控制的日常监督 管理当局的理念 实物控制
员工素质控制 业务授权控制 职责分工控制 凭证与记录控制 独立检查