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内部控制机制的建设情况 财务信息的编报情况 内部控制工作的组织情况 预算管理情况
控制环境、 风险评估过程 与财务报告相关的信息系统和沟通 会计系统、 控制程序 控制活动、 对控制的监督
内部控制工作的组织情况 内部控制机制的建设情况 内部管理制度的完善情况 内部控制关键岗位工作人员的管理情况
了解被审计单位的内部控制 被审计单位常规业务销售合同 风险评估结果及内部控制缺陷汇总表 审计计划六部分
控制环境.控制活动 风险评估过程 信息系统与沟通 风险应对过程
控制活动 信息与沟通 内部监督 经营利润 投入资本
缺少内部控制的重要业务领域 内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域 内部控制没有发挥作用的领域 内部控制能够防止重大错报