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分行业务处理中心人员及网点柜员应严格按照《支付结算办法》和有关规定审核受理票据的真实性、()

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各网点  分行业务处理中心  总行业务处理中心  以上全是  
分行营运管理部  分行业务处理中心  总行营运管理部  总行业务处理中心  
网点柜员  总行业务处理中心柜员  分行业务处理中心柜员  
网点柜员  分行支付岗  分行受理岗  中心支付岗  
基层网点  金融服务中心  分行业务处理中心  总行业务处理中心  
金融服务中心(营业部)  省分行业务处理中心  网点  省辖行业务处理中心  
本机构  辖属各网点  其他分行  
通过专用仪器鉴别承兑汇票的真伪  严格按照支付结算办法的有关规定对票据进行审查  按照人民银行票据业务查询查复办法规定的流程对票据(银行承兑汇票)的真实性向承兑行进行查询  审查背书是否符合规定  
《人民币银行结算账户管理办法》  《支付结算办法》  《票据法》  《行政事业单位预算外资金银行账户管理规定》  
为保证落地业务尽快处理,各行社应安排人员定时不定时查询本行社落地业务  当日的落地业务可不必当日处理,但应尽快处理  网点柜员可查询、处理本网点落地业务  清算中心柜员可查询、处理本行社落地业务  
网点综合柜员(普)  省直分行业务处理中心操作  省直分行业务处理中心管理  省直分行业务处理中心复核  
网点柜员  总行业务处理中心柜员  分行业务处理中心柜员  
支付凭证正面是否填写支付密码。  记账凭证与所附原始凭证的记载事项是否符合《支付结算办法》等法规的规定。  记账凭证与所附联行来账凭证等支付凭证的记载事项是否符合《支付结算办法》等法规的规定。  收款人账号应是本营业网点开立的账号。  
转账支票、进账单等原始凭证的印刷、要素填写、用途、期限、背书等是否符合《支付结算办法》等法规的规定。  付款人账号应是本营业网点开立的账号,并有足够支付的款项。  印鉴与预留银行印鉴是否一致;使用支付密码的,支付凭证正面是否填写支付密码。  是否预约并经有权人员审批。  
各基层营业网点  业务处理中心  营运部  参数中心  
柜员对自己经管的已做假币处理的疑似假币,经再次鉴定确认该疑似币为真币的,必须在系统中进行修正。  柜员收缴和保管的假币应与真币分开放置,原则上应于日终前移交给网点专管人员,因专管人员不当班而无法移交前,假币可封包随柜员款箱入库保管。  网点收缴和保管的假币应定期(每季度)上交中心金库或分行指定网点保管,由中心金库或分行指定网点上交当地人民银行。  假币经管人员遗失假币,必须填写详细的情况说明,经会计主管签字后,逐级上报。  
《支付结算办法》  《山东省农村信用社省辖业务资金清算管理办法》  《山东省农村信用社大额支付系统会计核算手续》  《山东省农村信用社大额支付系统业务操作规程》  

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