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内部审计主管刚收到下一个业务以及已指定的审计小组的通知,那么确定审计时间预算的恰当阶段是:()

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这笔奖金是由董事会或其所属的薪酬管理委员会管理的   这笔奖金是根据收回的货币额或所提议的未来的节约额作为审计结果的   内部审计工作范围是评价内部控制而不是评价账户余额   以上三个选项  
在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。  在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。  审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并实施了该复查。  内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。  
负有责任的内部审计师,以及对各类详细业务深入了解的管理者代表和有权实施纠正措施的人员代表   内部审计主管以及负责被审计活动或职能的高层主管   开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能日常业务的经营人员   开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能的高层主管  
商业信贷部门经理   中央信息系统小组的分析员   中央信息系统小组的程序员   内部审计师  
业务客户或业务客户的上级。  内部审计主管。  首席审计执行官或其指定代表。  首席财务官。  
业务客户或业务客户的上级。  内部审计主管。  首席审计执行官或其指定代表。  首席财务官。  
业务客户或业务客户的上级;  主管内部审计师;  首席审计执行官或其指定代表;  首席财务官。  
这笔奖金是由董事会或其所属的薪酬管理委员会管理的  这笔奖金是根据收回的货币额或所提议的未来的节约额作为审计结果的  内部审计工作范围是评价内部控制而不是评价账户余额  以上三个选项  
商业信贷部门经理  中央信息系统小组的分析员  中央信息系统小组的程序员  内部审计师  
负有责任的内部审计师,以及对各类详细业务深厚了解的管理者代表和有权实施纠正措施的人员代表   内部审计主管以及负责被审计活动或职能的高层主管   开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能日常业务的经营人员   开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能的高层主管  
责任的内部审计师,以及对各类详细业务深入了解的管理者代表和有权实施纠正措施的人员代表   部审计主管以及负责被审计活动或职能的高层主管   展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能日常业务的经营人员   展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能的高层主管  
内部审计部门的设立要记录在公司的规章制度中   ×国对内部审计的法定要求   内部审计主管要向审计委员会报告工作   内部审计主管必须是注册内部审计师  
在内部审计活动的业务工作进度表的形成期。  初步调查之后。  最初计划会议期间。  所有现场工作结束以后。  
与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。  为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。  因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。  与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。  
负有责任的内部审计师,以及对各类详细业务深厚了解的管理者代表和有权实施纠正措施的人员代表  内部审计主管以及负责被审计活动或职能的高层主管  开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能日常业务的经营人员  开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能的高层主管  
对内部审计师个人表现的年度评估。  对已完成的审计工作的内部审核。  对审计工作的监督。  对准则合规性的外部审核。  
内部审计部门的设立要记录在公司的规章制度中  ×国对内部审计的法定要求  内部审计主管要向审计委员会报告工作  内部审计主管必须是注册内部审计师  

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