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简述柜员间办理款项交接的操作流程。

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现金  柜员个人名章  有价证券  业务清讫章  
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符  发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行  监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认  认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权   
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符  发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行  监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认  认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权  
款项交接交出0425  交接确认0475  确认交接0415  款项交接查询0464  
登记《柜面业务交接登记簿》,详细记载交接事项  柜员交接账务必须平账,跨柜交易已销讫  删除柜员现金箱  修改柜员工作状态为“休假离职”  
权限交接时,接交柜员必须空库  权限交接后,接交柜员拥有交出柜员权限和原权限  办理现金交接时,接交柜员必须空库  办理凭证交接时,接交柜员必须空库  
权限预交接  权限交接  柜员交接  不用办交接  
签退系统、办理交接和已妥善保管柜员卡  未签退系统、未办理交接或未妥善保管柜员卡  未签退系统、办理交接或未妥善保管柜员卡  未签退系统、未办理交接或未妥善保管柜员卡  
已打捆钞券交接的,钞券上应加贴大封签。  大封签上柜员签章和日期戳应与每把钞券腰条上的一致。  对于散把的钞券,柜员可以在使用时进行清点。  交收柜员可通过点捆、卡把方式确定金额,办理交接。  
柜员受理并审核客户提交的银行汇票、解讫通知及进账单  交易完成后,柜员将将进账单第一联交持票人  柜员将进账单第三联收账通知待款项收妥后交收款人  柜员配款、核对金额和户名后,将现金款项交与客户  

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