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保管网点管库员(非中心库)查询寄库款箱封包数是否一致,应使用的交易是()

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寄库款箱指网点用于存放于金库保管的专用款箱。  未设金库的网点每日应指定一名业务人员负责收、发寄库款箱和办理与金库押运公司或银行同业的款箱交接工作。  寄库款箱交接工作必须在营业网点可监控范围内办理。  寄库款箱日初到网点由接收人员接收后,需双人开箱复核寄库款箱中的款箱(包)的数量核实无误。  
保管网点进行核对  上级行进行核对  本行主管部门进行核对  寄库网点进行核对  
建库行收到营业机构送交的建库申请资料,检查骑缝章后开启封包  审核申请表与所附预留印鉴卡是否一致、印鉴卡上要素填写是否齐全、预留印鉴是否清晰完整、印章是否真实。  审核无误的,在建库申请表上加盖签收人名章,二联申请表留存并专夹保管  建库成功后,预留印鉴卡应加盖建库录入员、复核员名章后与一联申请表一并封包,在骑缝处加盖录入员、复核员名章后,及时通过邮寄或派专人退至营业机构  
保管网点进行核对  上级行进行核对  本行主管部门进行核对  寄库网点进行核对  
网点业务主管监督  网点管库员  网点负责人监督  网点柜员  
“99999”钱箱管库员  营业网点现场管理人员  柜员  信贷人员  
查询或监督指定柜员查询库存现金途是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符。  监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程。  监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。  监督柜员轧账。   
寄库款箱指网点用于存放于金库保管的专用款箱。  未设金库的网点每日应指定一名业务人员负责收、发寄库款箱和办理与金库押运公司或银行同业的款箱交接工作。  寄库款箱交接工作必须在营业网点可监控范围内办理。  寄库款箱日初到网点由接收人员接收后,需双人开箱复核寄库款箱中的款箱(包)的数量核实无误。  
“1152网点款箱上缴领取及预约”  “1153查询寄库网点款箱”  “1154网点款箱出入库及预约”  “1155查询款箱库存”  
对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理(分)中心入库保管,账实分管,账实相符的原则进行保管  库管员负责管理假币实物,另外指定一名非库管员负责记录登记簿  各营业网点收缴假币的实物,应集中在一个尾箱管理  库箱交接时,假币一并移交,交接完成,假币由接箱人保管  营业网点向现金管理(分)中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接  
接库值班柜员接库时,应双人会同验看封签、锁具是否完好,有无被揭封、开锁等现象。  接库值班柜员接库时,应清点库箱只数、领现件数与金库交接库登记簿、网点昨日留存的入库交接清单核对是否一致,无误后与金库押运员办理交接手续。  营业网点应落实每天双人接送库。  如接送库值班人员为非库款汇总柜员的,库款汇总柜员无须与接送库值班柜员办妥库款箱(包)交接手续。  
网点库管员,不得自已保管自已使用  网点库管员,可以自已保管自已使用  前台柜员,不得自已保管自已使用  前台柜员,可以自已保管自已使用  
“1152网点款箱上缴领取及预约”  “1153查询寄库网点款箱”  “1154网点款箱出入库及预约”  “1155查询款箱库存”。  
有权拒绝办理挪用库款和以白条抵库等违章违法的行为,并可以越级上报  有权拒绝办理手续不全的现金、证券的提取和交存,有权拒绝办理不符合规定的尾数箱和代保管封包的寄库保管  有权拒绝无关人员进入库内和存放与金库无关的其他物品或私人物品  有权拒绝符合规定手续的查库行为  
双人管库、 同进同出、 钥匙密码分别使用、 单线传递、 妥善保管  做好现金、 实物的保管、 交接、 登记工作  共同清点核对库款、 实物、 寄存款箱、 保证账款、 账实、 账账相符  
各行可根据实际情况,使用“换箱法”强化营业用款箱管理。  营业终了,各当班柜员将规定限额内的现金零包(残损币除外)单独封存后全额上缴库管员。  库管员将所有现金零包放入寄库款箱集中寄库。  次日营业前,由库管员将现金零包随机发放给除该零包上缴柜员外的其他当班柜员。  

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