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各业务专柜、信用网点领用重要空白凭证时,应:()

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业务经办  业务主办  业务主管  指定柜员  
重要凭证调拔单  重要机具物品调拔单  空白重要凭证领用单  
可预先、可以  不得、可以  不得、严禁  可预先、严禁  
提银行款  上缴柜员尾箱  网点营业轧账  领用、上缴重要空白凭证  
柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查  运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查  网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等  主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查  
网点凭证领用人员  押运人员  前台业务人员  凭证专管员  
负责本单位重要空白凭证的管理工作,对重要空白凭证的领用、保管、销号、登记、会计核算等进行监督检查  定期向县级行社职能部门、农村信用社主任汇报本单位重要空白凭证的管理工作  负责本单位购入、领用重要空白凭证的审批  管理账表库房,做到排放有序,使用方便,入库加锁保管  
签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;  柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权;  柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权;  日终坚持换人复核。  
双人负责  专柜保管  柜台  专人保管  
副本账  业务周转金  各项业务凭证  未用重要空白凭证  
专柜保、调出、领用  专人保管、购入或调入、调出或领用  专人保管员、购入、调入  专柜保管、购入或领用、调入或调出  

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