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投资决策执行情况 自营资产质量 自营盈亏情况 自营业务账户、席位情况
要提高自营业务运作的透明度 应建立有效的风险报告机制 应建立完备的业绩考核和激励制度 应建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制
建立健全自营业务的授权体系,确保自营部门及员工在授权范围内行使相应的职责 自营业务的投资决策和交易执行等职能应相应分离 自营业务和投资管理业务可以一起操作 重要投资要有详细研究报告、风险评估及决策记录
自营业务决策制度 自营内部监督与检查制度 自营操作指令的权限及下达程序 自营操作指令的请示报告程序
自营业务的规模控制 自营业务的比例控制 自营业务的内部控制 自营业务的外部控制
自营业务决策管 自营业务运作管理 自营业务的内部监督与检查 自营投资时间管理
自营部门与资金、财会、经纪业务等部门应严格分开 自营部门应建立交易操作记录制度 自营部门定期与财会部门对账 建立定期报告制度 公司有关业务监管
通过建立实时监控系统全方位监控自营业务的风险,建立有效的风险监控报告机制 审计部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核,出具稽核报告 建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制 建立完备的业绩考核和激励制度
投资决策执行情况 自营资产质量 自营盈亏情况 风险监控情况
通过建立实时监控系统全方位监控自营业务的风险,建立有效的风险监控报告机制 审计部门定期对自营业务的合规运作,盈亏,风险监控等情况进行全面稽核,出具稽核报告 建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制 建立完备的业绩考核和激励制度
自营业务账户 席位情况 自营业务持股明细 自营风险监控报告
自营部门与资金、财会、经纪业务等部门应严格分开 自营部门应建立交易操作记录制度 自营部门定期与财会部门对账 建立定期报告制度
自营业务决策制度 自营内部监督与检查制度 自营操作指令的权限及下达程序 自营操作指令的请示报告程序
自营部门与资金、财会、经济业务等部门应严格分开 自营部门应建立交易操作记录制度 自营部门定期与财会部门对账 建立定期报告制度
自营业务账户、席位情况 涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策 自营风险监控报告 其他需要报告的事项
自营部门与资金、财会、经纪业务等部门应严格分开 自营部门应建立交易操作记录制度 自营部门定期与财会部门对账 建立定期报告制度 公司有关业务监管
自营业务账户、席位情况 自营业务持股明细 自营风险监控报告 涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
自营业务账户情况 涉及自营业务规模等方面的重大决策 自营风险监控报告 自营业务席位情况