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内部审核应审核哪些部门( )

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每次审核应覆盖所有部门和场所  审核员不能审核自己的工作  审核中发现不合格,应及时采取必要的纠正和纠正措施  审核的结果应报告给相关管理部门  
出现问题的部门  客户抱怨的部门  管理体系的全部要素  
组织应按策划的时间间隔进行内部审核  应规定审核的准则、范围、批次和方法  审核员的选择和审核的实施应确保审核的客观性和公正性,审核员不应审核自己的工作。  审核组应确保及时采取措施,以消除所发现的不符合情况及原因。  
检验检测机构应当按照预先制定的计划和程序实施内部审核。  内部审核的内容一般不包括检验检测安全。  内部审核应当由经过培训和具有内部审核人员资格的人员执行。审核人员应当独立于被审核的活动。  接受审核部门的管理者应确保及时采取纠正措施,消除所发现的不符合及其原因。  应当对内部审核所采取的纠正措施进行跟踪验证。  内部审核后,应当及时出具内部审核报告和跟踪验证报告。个.内部审核的结果应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门和客户。  
每次审核应覆盖所有部门和场所  审核员不能审核自己的工作  审核中发现不合格,应及时采取必要的纠正和纠正措施  审核的结果应报告给相关管理部门  
组织应按照策划的时间间隔进行内部审核  应规定审核的准则、范围、频次和方法  审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作  审核组应确保及时采取措施 .以消除所发现的不符合情况及原因  
内审每年应进行一次  应按照策划的时间间隔进行内部审核  应制定审核方案  保留审核结果的应形成文件信息  
内部审核是组织自我评价、促进自我改进的一个重要手段  内部审核程序应该形成文件  内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录  组织随时实施内部审核  内部审核又称第三方审核  
根据监督审核部门确定的时间进行内部审核  内部审核时,应关注质量管理体系是否得到有效的实施和保持  组织应保留内部审核的成文信息  内部审核结果应报告给相关管理者  
根据监督审核部门确定的时间进行内部审核  内部审核时,应关注质量管理体系是否得到有效的实施和保持  组织应保留内部审核的成文信息  内部审核结果应报告给相关管理者  
应将内部审核程序形成文件  应规定审核的策划、实施、审核结果的报告以及审核记录的保持的职责  审核员不应审核自己的工作  应确保及时采取纠正和预防措施  
组织应确保相关管理部门获得审核结果报告  组织应编制形成文件的程序  审核员不应审核自己的工作  组织应保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息  
审核的策划  审核的实施  审核员的选择  审核结果的报告  审核记录的保持  

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