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受理网点业务流程包括受理审核、扫描录入、以及()。

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变更录入/修改,选择变更时效及变更要素  变更审录  选择资料清单,扫描,公章验印  打印核证行  
前台网点受理和后台业务处理  前台网点处理和后台业务审核  前台网点受理和后台业务审核  前台网路受理和后台业务录入  
受理审核并录入账户信息→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户  受理审核并录入账户信息→授权→盖单、配款交回客户  上级柜员授权→受理审核并录入账户信息→打印单证配款交回客户  受理审核并录入账户信息→授权→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户  
对于流程未终结或记账失败的任务,可以由网点发起任务撤销。  须由受理网点运营主管审核同意签字(章)后,由业务受理人员发起,经授权后办理。  撤销发起人应在原受理记录凭证上批注任务撤销的受理记录号及撤销原因。  撤销完成后,应及时重新发起业务流程或通过ABIS取消交易将专户资金冲回92过渡。  
业务受理人员  业务审核人员  业务授权人员  切片录入人员  
受理审核四方协议,报送省分行  审核并录入《银关通登记变更表》,并提交“9162维护海关签约企业资料”交易  审批审核“先放后征”申请,确定企业担保额度  为先放后征企业开设相应的账户  
客户业务  审核业务及凭证真实性、合规性  扫描凭证  录入简单要素并验印根据影像切片,负责进行文字和数据录入  
受理审核业务凭证  进行主机交易信息录入  凭证影像扫描  业务处理进度查询  业务修改或撤销  退回业务确认失败  
网点流程监控  中心业务监控  单笔业务流程查询  单笔业务信息查询  
要求到出票人开户网点(或有预留印鉴的网点)办理  柜员受理审核客户提交的支票  柜员受理审核客户提交的《结算业务委托书》及《进账单》  柜员通过现代化支付系统或通过代理行转汇处理,将回单交与客户  
受理、调查、录入  受理、调查  受理  受理、调查、录入、审查  
审单—扫描  受理—扫描  受理—审单  受理—拍照  
负责受理客户业务。  审核业务及凭证真实性、合规性。  扫描凭证、录入简单要素并验印。  符合内控要求前提下,可赋予授权权限。  
录入收付款人账号  进行主机交易信息录入  凭证影像扫描  业务处理进度查询  
初审保全制单  录入制单理赔  初审录入制单  制单录入保全  
申请、受理、审核、签“同意备案”,归档  申请、受理、承诺办结时限、签“同意备案”,归档  申请、受理、签“同意备案”,即时办结、归档  申请、受理、备案、即时办结,归档  
核准前结转信息录入  核准前结转网点预检查  核准前结转网点复核  核准前结转业务退回  

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