当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

XYZ公司的内部审计师正在审计由ABC公司管理的大型购物中心的收入和经营费用。ABC公司同XYZ公司合资经营这家大型购物中心。内部审计师发现来自两方的某些贷款存在大量的审计例外事项。在这种情形下,审计...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

某公司的内部审计师在完成对公司采购部门的审计活动后,利用周末的时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问  因为受到法庭传唤,在需要时向法庭__了可能对组织不利的、机密的审计资料  在审计过程中,内部审计师发现该公司推出的新产品市场前景很好, 所以告知家人购买了该公司的股票  在审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬  
一位内部审计师告诉复核小组,在开展薪金审计时,薪金经理企图贿赂他,向他表示正在寻找一名兼职编制财务报表的会计,这位审计师同意做这份工作,好在业余时间挣些外快   在对公司办公楼扩建工程的审计中,主管设备管理副总经理送给这位审计师一个刻有公司名称的纪念杯,这种纪念杯曾在奠基仪式上分发给每位员工   在审核了一个数据处理系统的安装之后,这位审计师对控制标准提出建议。在完成这项审计三个月之后,被审计方要求这位审计师审核某些程序的适当性,这位审计师同意并实施了这项复核   为降低公司存货因失窃和缩小而受到的损失,公司要求一位审计师参加特别小组,这是审计部门头一次承担咨询任务,这位审计师的角色是向特别小组提出恰当的控制技术方面的建议  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作  内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师  在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案。  首席审计执行官承担着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任。  内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复。  内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查。  
在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。  在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。  审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并实施了该复查。  内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。  
接受已提议的纠正措施;  将争议上报管理高层,引用标杆研究来支持内部审计师的意见;  向审计委员会报告管理部门采取了不适当的行动;  接受短期可行的改正措施,但坚持环境经理应同意尽可能的采纳内部审计师的方案。  
研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施。  联合开发并沟通恰当的建议。  沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施。  在审计__客户决定并实施了纠正措施。  
一位内部审计师告诉复核小组,在开展薪金审计时,薪金经理企图贿赂他,向他表示正在寻找一名兼职编制财务报表的会计,这位审计师同意做这份工作,好在业余时间挣些外快  在对公司办公楼扩建工程的审计中,主管设备管理副总经理送给这位审计师一个刻有公司名称的纪念杯,这种纪念杯曾在奠基仪式上分发给每位员工  在审核了一个数据处理系统的安装之后,这位审计师对控制标准提出建议。在完成这项审计三个月之后,被审计方要求这位审计师审核某些程序的适当性,这位审计师同意并实施了这项复核  为降低公司存货因失窃和缩小而受到的损失,公司要求一位审计师参加特别小组,这是审计部门头一次承担咨询任务,这位审计师的角色是向特别小组提出恰当的控制技术方面的建议  
审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的 40%。  某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第 4 次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。  某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会。  一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。  
《国际会计准则》要求内部审计师和外部审计师都对公司季度财务报表进行审计 ;  如果单独开展工作,内部审计师和外部审计师都无法有效地满足管理层的要求 ;  管理层经常希望内部审计师监督外部审计师对中期财务报表的审计 ;  外部审计师的典型职责是财务审计,而内部审计师的典型职责则是审计更为宽泛的公司经营内容。  
《国际会计准则》 要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计  内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度  管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作  外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域  
只报告有利于XYZ公司的贷款的审计例外事项   如果ABC公司有要求,报告有利于ABc公司的贷款的详细信息   只报告有利于ABC公司的贷款的审计例外事项   所有重大的审计例外事项,以及有利于ABC公司的贷款净额  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息   某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作   内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师   在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。  从被审计方那里收受飞机票。  在审计意见中,__同审计领域相关的所有重大事实。  在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。  
ABC所应当在审计报告中表明其审计意见全部依赖XYZ所的审计工作底稿信息  ABC所应当在审计报告中表明其审计意见部分依赖XYZ所的审计工作底稿信息  ABC所应当在审计报告中提及XYZ所以及已经使用XYZ所的审计工作底稿信息  ABC所应当对自身实施的审计程序和得出的审计结论负责  

热门试题

更多