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内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会( IIA)的《职业道德规范》?

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每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家。  每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形。  每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊。  内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形。  
每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊检测专家。  每个内部审计师应该熟练掌握舞弊检查,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形。  每个内部审计师应该接受舞弊检查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊。  内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形。  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作  内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师  在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
违反了《标准》 ,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为。  违反 IIA 道德规范,因为他封锁了重要的信息。  即没有违反 IIA 道德规范,也没有违反《标准》 。  A 和 B 都对  
在接受该业务之前,应该向业务客户__潜在的冲突。  该内部审计师不需要__这个关系,但是他应该确保与该教授 /咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。  该内部审计师应该向首席审计执行官__这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。  该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会__,最好是以书面形式。  
口头训斥内部审计师;  立即解聘这位内部审计师,并向 IIA 通报;  由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施;  告知 IIA 的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。  
违反iia道德规范,因为他封锁了重要的信息。  违反了《标准》,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为。  即没有违反iia道德规范,也没有违反《标准》。  a和b都对  
暂停CIA资格至少一年  完成额外的持续职业发展小时数,以保留CIA称谓  暂停CIA资格,直至IIA董事会恢复这位审计师的CIA称谓  收回这位审计师的CIA称谓  
审计师告诉经营部门的朋友对该部门的预期审计截止日。  不像其他雇员,审计师坐飞机总是坐头等舱,以表示其独立形象。  在高层管理者同意下,审计师从被审计对象处接受了一个礼物,以作为对一个重大的无效率审计发现的奖励。  审计师从销售经理那里接受了用于推销宣传的台历。  
只有Ⅰ是对的。  只有Ⅱ是对的。  只有Ⅲ是对的。  只有Ⅰ和Ⅱ是对的。  
只有Ⅰ是对的。  只有Ⅱ是对的。  只有Ⅲ是对的。  只有Ⅰ和Ⅱ是对的。  
违反IIA道德规范,因为他封锁了重要的信息。  违反了《标准》,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为。  即没有违反IIA道德规范,也没有违反《标准》。  a和b都对  
1951  1941  1931  1921  
只有当接受礼品打破常规时才禁止接受礼品;  接受该礼品将违反《国际内部审计师协会职业道规范》,而且注册内部审计师不得接受此类礼品;  鉴于该注册内部审计师并不同担任内部审计师职位,因此,是否接受礼品只受该公司行为道德规范的管辖;  鉴于合同已在赠送礼品签署,因此,接受该礼品不会违反《国际内部审计师协会职业道德规范》。  
口头训斥内部审计师;  立即解聘这位内部审计师,并向iia通报;  由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施;  告知iia的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息   某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作   内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师   在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
只有Ⅰ是对的;  只有Ⅱ是对的;  只有Ⅲ是对的;  只有Ⅰ和Ⅱ是对的。  

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