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最近对内部审计活动的批评认为,审计范围中没有向管理高层提供有关组织的关键生产线流程的充分反馈信息。这一问题进一步被认为是缺乏对最近的自动支持系统提供反馈。审计执行主管应改进的两个职能是______。

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内部审计活动与注册会计师审计无关  内部审计活动与注册会计师审计有关,注册会计师认为进一步评估内部审计不符合成本效益原则  注册会计师对内部审计人员的专业胜任能力,客观性和工作质量存有疑虑  在对内部审计评价后认为,虽然内部审计工作的目标和内容与审计相关,但对内部审计人员的专业胜任能力和客观性不满意  
通过与公司股东和管制机构接触来说服经理人员接受内部审计的理念  向经理人员培训有关内部审计能够带来的利益并定期和他们沟通  同高层管理者谈判,向其提供奖赏,比如便利性审计(favorableaudit)  让高层管理者参与决定汇报的审计发现内容  
按要求向高层管理者提供活动报告,并且对要求采取措施的各项活动进行讨论   不向高层管理者提供活动报告,因为这些事项只应该报告董事会   只向董事会__活动报告中同内部审计部门的费用和财务预算有关的那些事项   向高层管理者提供的信息只和已完成的审计有关,而且有关发现适用于公开发布的审计报告  
扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理。  向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作。  向外部法律顾问咨询,确定需采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的。  向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为。  
向高层管理人员介绍审计软件现在的使用情况  编制令人满意的,专业的审计报告  了解管理者对内部审计的需要  了解内部审计的服务对象  
质量保障审核可以为高层管理者和审计委员会提供对内部审计职能的评估   对外部复核的适当后续跟进,是内部审计主管的直接督导的责任   对内部审计部门的评估主要依照机构的《道德规范》   持续的监督限于计划、检查、评价报告以及后续跟进过程  
对内部审计员工的个人投资理财产品组合提出建议  制定内部审计活动的战略方针  代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果  执行构成内部控制组成部分的程序  
按要求向管理高层提交工作报告,并讨论需要解决的任何问题;  拒绝向管理高层__工作报告,因为工作报告仅提供给审计委员会;  在工作报告中仅向审计委员会__与内部审计活动的支出和财务预算有关的事项;  在向管理高层提交的信息中仅包含完成的审计和公开审计报告中的审计发现。  
将各项资源投入到财务报表的年度审计中   同外部审计师协调开展审计工作   向高层管理者和董事会沟通内部和外部审计师之间协调的评价结果   向高层管理者和董事会沟通对外部审计师业绩评价的结果  
对内部审计部门章程的遵守情况  对ⅡA《标准》的遵循情况  对内部审计部门进行的详细的成本-收益分析  审计计划文件,特别是那些递交给高层管理者和审计委员会的文件  
扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理;  向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作;  向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的;  向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为。  
向管理高层和审计委员会沟通所有的业务结果;  通过组织地位加强内部审计活动的独立性;  先与审计委员会讨论所有的报告,再与管理高层讨论;  要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策。  
将各项资源投入到财务报表的年度审计中  同外部审计师协调开展审计工作  向高层管理者和董事会沟通内部和外部审计师之间协调的评价结果  向高层管理者和董事会沟通对外部审计师业绩评价的结果  
质量保障审核可以为高层管理者和审计委员会提供对内部审计职能的评估  对外部复核的适当后续跟进,是内部审计主管的直接督导的责任  对内部审计部门的评估主要依照机构的《道德规范》  持续的监督限于计划、检查、评价报告以及后续跟进过程  
按要求向高层管理者提供活动报告,并且对要求采取措施的各项活动进行讨论  不向高层管理者提供活动报告,因为这些事项只应该报告董事会  只向董事会__活动报告中同内部审计部门的费用和财务预算有关的那些事项  向高层管理者提供的信息只和已完成的审计有关,而且有关发现适用于公开发布的审计报告  

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