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实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审...

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只有Ⅲ是对的。  只有Ⅰ和Ⅲ是对的。  Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。  以上说法都不对。  
只有Ⅲ是对的。  只有Ⅰ和Ⅲ是对的。  Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。以上说法都不对。  
首席审计执行官应该向首席行政执行官报告,但不应与董事会接触。  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员。  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员。  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
业务客户或业务客户的上级。  内部审计主管。  首席审计执行官或其指定代表。  首席财务官。  
业务客户或业务客户的上级。  内部审计主管。  首席审计执行官或其指定代表。  首席财务官。  
业务客户或业务客户的上级;  主管内部审计师;  首席审计执行官或其指定代表;  首席财务官。  
按要求将工作报告提供给高层管理人员,并就任何可能需要采取行动的议题进行讨论;  不向高层管理人员提供工作报告,因为这些事项都属于董事会的独家管辖范围;  仅向董事会__工作报告中反映的与内部审计部门的支出和财务预算有关的事项;  向高层管理人员提供仅限于以下内容的信息;已完成的审计业务;已公布的最终审计报告所反映的审计发现。  
首席审计执行官应该向首席执行官报告,但应与董事会接触。  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员。  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员。  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
最终审计报告应该注明在以前的审计中已经报告了相同的情况。  在退出会议上,应该让管理层意识到这种违反行为没有得到纠正。  首席审计执行官应该确定是否管理层和董事会已经承担了不采取纠正措施带来的风险。  首席审计执行官应该确定是否应该将此情况报告给外部审计师和监管机构。  
首席审计执行官就有关敏感地方的审计发现和建议不能与业务客户达到一致意见。首席审计官与其他公司的首席审计执行官详细地讨论了审计发现和拟提出的建议;  公司的内部审计活动章程要求首席审计执行官向审计委员会提交业务工作方案,以便得到审计委员会的批准和建议;  审计经理在审计报告中删除了多数的重要审计发现和建议。主管内部审计师反对这样做,并解释所报告的情形确实存在。虽然她同意从技术上来看有关的信息不足以支持审计发现,但管理层没有对这种情况作出解释,而且审计发现是仅有的合理的结论;  鉴于内部审计活动在专业领域缺少必要的技能和知识,首席审计执行官聘用了一位专家,并要求审计经理去复核专家的方法。尽管审计经理对所复核领域非常了解,但还是由于缺乏这方面的专长而在犹豫是否接受这个安排。  
首席审计执行官就有关敏感地方的审计发现和建议不能与业务客户达到一致意见。首席审计官与其他公司的首席审计执行官详细地讨论了审计发现和拟提出的建议;  公司的内部审计活动章程要求首席审计执行官向审计委员会提交业务工作方案,以便得到审计委员会的批准和建议;  审计经理在审计报告中删除了多数的重要审计发现和建议。主管内部审计师反对这样做,并解释所报告的情形确实存在。虽然她同意从技术上来看有关的信息不足以支持审计发现,但管理层没有对这种情况作出解释,而且审计发现是仅有的合理的结论;  鉴于内部审计活动在专业领域缺少必要的技能和知识,首席审计执行官聘用了一位专家,并要求审计经理去复核专家的方法。尽管审计经理对所复核领域非常了解,但还是由于缺乏这方面的专长而在犹豫是否接受这个安排。  
按要求将工作报告提供给高层管理人员,并就任何可能需要采取行动的议题进行讨论  向高层管理人员提供仅限于以下内容的信息;已完成的审计业务;已公布的最终审计报告所反映的审计发现  不向高层管理人员提供工作报告,因为这些事项都属于董事会的独家管辖范围  仅向董事会__工作报告中反映的与内部审计部门的支出和财务预算有关的事项  
首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
按要求向高级管理层提交工作报告,并讨论需要解决的任何问题。  拒绝向高级管理层__工作报告,因为工作报告仅提供给审计委员会。  在工作报告中仅向审计委员会__与内部审计活动的支出和财务预算有关的事项。  在向高级管理层提交的信息中仅包含完成的审计和公开审计报告中的审计发现。  

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