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企业内部审计的主要作用不包括( )。

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大型企业内部配送  准时制物流配送  连锁型企业内部配送  产品→物流基地→配送中心→终端用户  
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告  指导企业内部审计机构的工作  审核企业的财务报告及有关信息__内容  负责内部审计与外部审计的沟通协调  
监督权  决策权  报告权  一定的处置权  
国家法律法规  建筑行业的相关规范与制度  企业内部文件制度  第三方独立审计制度  
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告  指导企业内部审计机构的工作  审核企业的财务报告及有关信息__内容  负责内部审计与外部审计的沟通协调  
《企业内部控制应用指引》  《企业内部控制评价指引》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制基本规范》  
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引  企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引  企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则  企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于次要地位  
企业内部控制应用指引  企业内部控制评价指引  企业内部控制基本规范  企业内部控制审计指引  
企业内部资源  企业能力  企业产品形态  企业核心竞争力  
审计本企业及所属单位的财务收支及有关经济活动  审计本企业及所属单位的主要负责人的经济收入情况  审计本企业及所属单位的固定资产投资项目  审计本企业及所属单位的经济管理及效益情况  
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引  企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引  企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则  企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位  
外部招聘  企业内部选举  企业内部推荐  企业内部委派  
科学合理的定员是企业内部员工调配的主要依据  合理的劳动定员是企业人力资源计划的基础  合理的劳动定员是企业用人的科学标准  合理的劳动定员有利于提高企业的经济效益  
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告  指导企业内部审计机构的工作  审核企业的财务报告及有关信息__内容  负责内部审计与外部审计的沟通协调  
《企业内部控制审计指引实施意见》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制评价指引》  《企业内部控制应用指引》  
《企业内部控制基本规范》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制应用指引》  《企业内部控制评价指引》  
合理的劳动定员是企业用人的科学标准  科学的定员是企业内部员工调配的主要依据  合理的劳动定员是企业人力资源计划的基础  合理的劳动定员有利于提高企业的经济效益  
《企业内部控制应用指引》  《企业内部控制评价指引》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制基本规范》  

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