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网点收到领现实物核对无误后,通过领现交易记账,并在报单贷方联打印交易记录。其会计分录为()。

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持卡人身份证件上的姓名与所领卡片正面字母(拼音)或背面签名一致  持卡人身份证件及所领卡片通过交易密码验证  能确认所领卡片持卡人身份的其他法律认可的方式  客户能说出吞卡的账户姓名、身份证号码和账户余额  
领现专用章  签证章  外币领现专用章  业务公章  
代理付款行柜员选择网内往来系统“发出查询”交易向出票行发出查询,并在查询书上完整写明银行汇票要素。  出票行柜员收到查询后,认真核对查询书记载的银行汇票要素与汇票卡片上的要素是否完全相符。若发现不符,应立即发出查复通知代理付款行停止支付。若确系移卡错误,确认无误后,向代理付款行发出可以兑付的查复。  代理付款行柜员收到可以兑付的查复,审核无误后,选择网内往来系统相关交易,向出票行发送借方报单兑付汇票。  出票行柜员收到借方报单审核无误后,选择“4752结清银行汇票”交易结清汇票。  
现金往来报单日期  网点号  钱箱号  大小写金额是否齐全  
借:101-001库存现金(解现网点);贷:101-002运送中现金(解现网点)  借:101-002运送中现金(解现网点);贷:101-001库存现金(解现网点)  借:101-001库存现金(解现网点);贷:101-001库存现金(金库-代理柜)  借:101-002运送中现金(金库-代理柜);贷:101-002运送中现金(解现网点)  
审批-贵金属-网点接收分行配货  审批-贵金属-分行接收网点配货  内部管理-物品-调入-贵金属-网点接收分行配货  内部管理-物品-调入-贵金属--分行接收网点配货  
网点申请——省联社制卡——网点领取实物卡——客户柜面领卡  网点申请——省联社制卡——县联社重空入库——网点领取实物卡——客户柜面领卡  网点申请——省联社制卡——县联社重空入库——网点申领入库——领入柜员物品箱——客户柜面领卡  网点申请——市联社制卡——网点领取实物卡——客户柜面领卡  
专人负责  现金汇总柜员  网点负责人  双人会同  
收到状态为“自动核销”的来账报单时,只需次日打印客户回单  收到状态为“确认”的来账报单时,打印一式三联联行来账凭证,在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后,选择来账单笔核销交易核销来账  来账单笔核销的,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,来账批量核销的,第一联附记账凭证后  对于“汇兑”和“托收”来账报单,可选择来账批量核销交易处理  
所领卡片对应的存折  ATM凭条  交易局出具的证明  持卡人有效身份证件上的姓名与所领卡片正面字母(拼音)或背面签名一致的,且验证密码无误  

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