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无论在形式上还是内容上,检验报告不应强调一个模式,为企业内部客户服务时,可用简化的方式报出结果

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企业内部  法人  上级主管  董事长  
企业内部的电子商务  个人对个人的电子商务  企业对企业的电子商务  企业对政府的电子商务  
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告  指导企业内部审计机构的工作  审核企业的财务报告及有关信息__内容  负责内部审计与外部审计的沟通协调  
企业之间的战略联盟、整合企业外部资源和企业核心竞争力  企业之间的战略联盟、整合企业内部资源和企业核心竞争力  企业内部的物流事务、整合企业外部资源和企业核心文化价值  企业内部的物流事务、整合企业内部资源和企业核心文化价值  
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告  指导企业内部审计机构的工作  审核企业的财务报告及有关信息__内容  负责内部审计与外部审计的沟通协调  
一个在银行交易系统和商家支付系统上实现安全电子交易的协议和标准  一个在商家与企业内部网络上实现安全电子交易的协议和标准  一个在开放的Internet上实现安全电子交易的国际协议和标准  一个在银行与商家内部网络上实现安全电子交易的协议和标准  
内部审计的独立性仅仅是指审计人员能够公正地、不偏不倚地进行调查。  独立性可分为实质上独立性与形式上的独立。  内部审计强调实质上的独立,不存在形式上独立的问题。  内部审计机构属于组织内部的一个部门,因此没有独立性。  
《企业内部财务管理办法》  《企业内部预算管理暂行办法》  《内部会计控制规范--基本规范》(试行)  《企业内部控制基本规范》  
企业整体  企业内部“卖方”  企业内部“买方  ”各责任中心  
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告  指导企业内部审计机构的工作  审核企业的财务报告及有关信息__内容  负责内部审计与外部审计的沟通协调  
甲企业内部报告系统功能不健全  乙企业在内部信息传递的过程中泄露了商业秘密  丙企业的内部报告系统内容不完整  丁企业内部报告系统刚刚建立  
《企业内部控制基本规范》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制应用指引》  《企业内部控制评价指引》  
内控规范要求企业必须委托会计师事务所对本企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告  内控规范强调内部控制是由企业全体员工实施的  内控规范要求企业实行内部控制自我评价制度  执行内控规范的上市公司应__年度自我评价报告  

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