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支行办理凭证申领业务过程中,支行经办岗收到申领凭证并清点无误后,提交“6003支行申领凭证入库”交易,根据“支行申领重空明细单”核对()等明细信息。

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网点行长  支行主管行长  经办柜员  运营主管  
受理岗人员对申领人提交的质押权利凭证进行真实性、合法性核实  填写《质押凭证清单》  与申领人现场签订《委托书》、《质押合同》等法律文件  对第三方出质的,三方须现场签订相关法律文件,办理合规、合法、有效的质押手续。  
中心现金记账员  支行库管岗  金库经理岗  中心复核岗  
漏扫相关票据影像  扫描正确影像,系统录入金额有误  支付凭证金额大、小写不符  交易码使用不正确  
金库经理岗  复核岗  库管柜员岗  支行主管岗  
本人  本支行任一用户  现金柜员  本支行指定用户  
中心授权岗  中心复核岗  中心录入岗  支行经办岗  
支行经办岗  中心录入岗  中心复核岗  中心授权岗  
“提出代收”交易属于流程类交易,需经过支行经办岗、中心复核岗、中心授权岗。  支行经办岗操作“提出代收”交易,扫描录入后,系统自动对需验印验密和圈存的支付凭证进行验印验密和圈存处理。  支行经办岗收到被退回的“提出代收”任务,应手工解除圈存。  当转账金额大于50万元(含)时,需前台主管授权。  
营业机构申领凭证,应向库房提交调拨申请。  库房核准后,库房__行管库员及时进行账务处理。  管库员按《凭证出入库单》记载的内容,逐项清点调出的凭证,办理实物配送交接。  营业机构收到申领的凭证后应及时核验,确认无误后进行账务处理。  

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