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内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强有力支持的审计程序应该是:

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内部审计师利用分析性程序估计销售账户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,内部审计师推断原始记录一定是准确的。  内部审计师运用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计师断定账面的应收款是存在的。  内部审计师观察客户的实物盘存过程,记录了存货的测试数量,并将这些测试存货追踪到年底的存货数据,未发现例外。审计师断定账面的存货是存在的。  内部审计师检查了2008年1月的销售额记录,发现其中不包括2007年的销售额,内部审计师断定2007年的销售额得到了恰当记录。  
在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。  在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。  审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并实施了该复查。  内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。  
一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。  前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。  内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。  编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。  
产品销售规模   产品采购价格   产品订购的固定成本   产品存货的规模  
一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。  前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。  内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和员工津贴的合同。  编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。  
检查材料凭证的有效性;  评价成本构成因素,并与前期进行比较;  将生产记录与成本标准进行比较;  分析废料和结余记录。  
已发表的、表明商业总体滑坡的经济指数  在过去六个月__司每月实际注销的账户金额  过去六个月公司每个月的总销售额  贷款部经理关于预期未来可收回现金的书面预测  
产品销售规模  产品采购价格  产品订购的固定成本  产品存货的规模  
对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动  达成内部审计的目的,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等  为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议  内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录  
按生产线计算过去三年来每月销售的变动百分比;  将本年每月的产品销售成本和前两年的每月产品销售成本进行比较;  回归分析过去两年每月外部经济情况指数对销售的影响,并与销售预测报告进行比较;  与同行业比较以前年度每月每一美元销售额与销售成本的比率。  
程序循环步骤;  数据有效性检验;  余额测试;  界限测试。  
注册会计师应该合理计划内部控制设计与运行有效性的测试工作,以实现内部控制审计和财务报表审计的有机整合  在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见  在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果  在财务报表审计与内部控制审计中,注册会计师在对内部控制设计与运行的有效性进行测试时,在适当的情况下,尽量对重要账户和列报的相关认定采用实质性方案  
在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。  在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。  审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。  内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。  

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