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根据以下信息回答问题: 在审计计划阶段,首席审计执行官正根据如下因素评估四项审计业务:该业务在降低组织风险上的作用, 该业务在为组织节省资金方面的作用,自上次审计业务以来该领域的改变程度。首席审计执行...

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业务客户限制的范围是恰当的信息 仅向主计长报告  业务客户不提供经批准的审计工作安排所需要的记录 向董事会报告  业务客户要求审计工作推后 2 周,以便他们结账 直接向首席执行官与主计长报告  业务客户不让内部审计师与主要的客户接触,而这是用以考评评价经营效率的绩效审计的组成内容 鉴于经营审计关注的就是经营的效率,因而不需要报告  
审计业务 1 和 2。  审计业务 1 和 3。  审计业务 2 和 4。  审计业务 3 和 4。  
只有Ⅰ是对的。  只有Ⅱ是对的。  只有Ⅲ是对的。  Ⅰ和Ⅱ都是对的。  
只有审计业务 1 和 2  只有审计业务 1 和 3  只有审计业务 2 和 4  只有审计业务 3 和 4  
只有Ⅰ是对的。  只有Ⅱ是对的。  只有Ⅲ是对的。  Ⅰ和Ⅱ都是对的。  
审计业务1和业务2。  审计业务1和业务3。  审计业务2和业务4。  审计业务3和业务4。  
审计业务 1 和 2。  审计业务 1 和 3。  审计业务 2 和 4。  审计业务 3 和 4。  
审计业务 1 和 2。  审计业务 1 和 3。  审计业务 2 和 4。  审计业务 3 和 4。  
审计业务1和2。  审计业务1和3。  审计业务2和4。  审计业务3和4。  
与董事会会面确保审计章程的批准,从而消除上述问题以及以后可能发生的类似问题;  若分歧不能消除,则向董事会报告;  与首席执行官与主计长一起检查既定的审计工作计划,寻求处理业务客户的直接方案;  向业务客户指出,若抵制情形继续存在,内部审计活动将不对该部门开展成本 --效益审计。  
审计业务1和2。  审计业务1和3。  审计业务2和4。  审计业务3和4。  
审计业务1和业务2。  审计业务1和业务3。  审计业务2和业务4。  审计业务3和业务4。  

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