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下列程序中,属于测试现金收款内部控制程序的有( )。

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控制环境、 风险评估过程  与财务报告相关的信息系统和沟通  会计系统、 控制程序  控制活动、 对控制的监督  
控制环境  控制手段  控制程序  会计系统  
询问内部控制有关人员  查阅相关内部控制文件  重新执行相关内部控制程序  选择若干交易和事项进行“穿行测试”  
查阅被审计单位的内部控制手册  观察该控制程序的执行  检查执行该程序的文件记录  对该项控制采用穿行测试  
内部控制程序  内部控制机制  内部控制制度  内部控制模式  
内部控制是否存在  内部控制是否有效  内部控制程序在所审计期间是否一贯遵守  内部控制设计是否科学  
会议管理控制程序  文件管理控制程序  工作纪律管理控制程序  印章管理控制程序  
现金是否妥善保管  核对实收金额与销售发票是否一致  检查有无授权批准手续  抽取一定期间的日记账与总账核对  
内部控制组建  内部控制基础  内部控制程序  内部控制保证  
管理行为控制程序  指标控制程序  管理过程控制程序  目标控制程序  
管理行为控制程序  指标控制程序  管理过程控制程序  目标控制程序  
采购控制程序  管理评审程序  内部审核程序  文件控制程序  质量记录控制程序  
将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;  监督内部控制程序的建立;  维护公司的治理程序;  保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。  
各项质量活动的基本控制程序  文件控制程序  质量记录管理程序  内部审核程序  

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