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某公司把数据库管理系统(DBMS)用作数据存放处,而该数据库管理系统(DBMS)反过来又支持一些终端用户应用第四代编程语言创建开发的应用程序。其中的有些程序对数据库进行升级。与数据库完整性相关的最为重...
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内审员考试《简单单选》真题及答案
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某公司把数据库管理系统DBMS用作数据存放处而该数据库管理系统反过来又支持一些终端用户应用第四代编程
终端用户在访问数据库之前必须将其只读应用程序提交信息系统部门批准。
已建立同时升级控制措施。
终端用户应用程序先在个人计算机上得到开发,再在主机上进行实施。
已采纳等级数据库模型,以便同时服务于多个用户。
下面关于数据库系统组成成分的说法最全面的是
数据库、DBMS和数据库管理员
数据库、DBMS、硬件
DBMS、硬件、软件和数据库
DBMS、数据库、硬件、软件和数据库管理员
关于数据库系统的组成成分下面各项中最全面的是
数据库、DBMS和数据库管理员
数据库、DBMS、硬件和软件
DBMS、硬件、软件和数据库
数据库、硬件、软件和数据库管理员
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如果管理层没有为组织建立风险管理流程内部审计师应建议此类流程的建立在风险管理流程的最初建立过程中内部审计师应该更适于开展以下哪项工作
在为某公司开展一项正式的咨询业务时除了独立性客观性和应有的职业审慎性考虑之外应该做到以下哪一方面
根据COSO报告以下哪一项是内部控制最重要的要素
当前的国际内部审计专业实务框架的一个目标是
一个恰当记录的工作底稿应
与内部财务报告相关的内部审计职能是
以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的
根据标准以下哪一项内容属于在开展确认业务时内部审计师必须履行的应有的职业审慎的内容Ⅰ.考虑被审计对象的需要和期望Ⅱ.考虑出现严重失误违法乱纪现象和违犯相关法律法规行为的概率Ⅲ.考虑需要审计的会计事项的数量Ⅳ.相对于审计可能带来的种种好处考虑审计业务的成本正确的答案是
下面是调查舞弊行为的内部审计工作底稿上的陈述其中正确的是Ⅰ.工作底稿应包括所犯错误的证据Ⅱ.审核所有重要的鉴定证据确保这些证据足以支持审计结论Ⅲ.如果与可疑的职员面谈工作底稿还应包括现场记录的副本和供词并有参与审查人员的签字
内部审计师刚完成一项审计正在编制审计报告在审计报告中审计发现应包括
内部审计师需要精通
作为招聘新员工的程序之一人事部门职员打电话向申请者的上一任雇主询问其任职情况并填写工作申请表确定该程序被一贯地执行的最有效果和效率的测试是从最近雇佣的员工中抽取样本并采取以下哪项活动
某审计发现如下情况公司的资金预算安排了用于购置11辆新车的资金对车辆使用记录的审计表明车队70辆车中有10辆车上一年的行驶里程少于2500公里而这些车都已分在各组每组的使用率差别很大公司对于高使用率和低使用率小组之间如何轮换车辆未作政策上的规定而且缺少分配车辆的标准以及监督它们用途的控制系统这些都可能导致购置不需要的车辆根据这一审计发现内部审计师应向管理层建议
内部审计师必须了解不同组织的优缺点下列哪种组织结构具有大量重复职能
一个组织使用数据库管理系统作为数据来源数据库管理系统支持用户使用第四代编程语言开发的软件一些软件可以更新数据库在评估控制进入和使用数据库的措施时内部审计师最关注
为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施可要求进行后续追踪活动内部审计活动开展所需要的后续追踪活动的责任应当在以下哪项界定
某组织正在进行变革采用一种使其质量控制贯穿于整个过程的质量保证项目这种质量保证项目不同于以前年度依赖在过程结束时的质量控制这种变革属于
某内部审计师拍了一张业务客户工作场所的照片这张照片属于以下哪一种类型的信息
某税务咨询代理公司掌握着有关其客户的敏感个人信息以下哪项内容违反了可接受的隐私惯例
被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商财务总监的哥哥此时该审计师应当
在内部审计部门的指导下开展环境审计的好处是
某公司是激光和机器人技术结合方面的开拓者公司的科学家和工程师们拥有许多专利他们不断地寻找改进产品和开发新产品的方法适合这个公司的组织结构形式是
每个组织都会经历内部控制失效的情况在控制失效或者发生舞弊事件的时候人们经常会问道内部审计师到哪里去了下列哪项导致内控失效的因素说法是错误的
在将标准用于内部审计专业时以下哪项内容不属于标准所指内容
当存在股__会董事会高级管理层的内部治理结构时内部审计机构最好应归谁领导
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一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性下列审计程序中最为适当的是
组织正在建立审计委员会以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责
为了响应裁员和削减预算10%的公司指令某首席审计执行官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减少10%关于首席审计执行官的做法以下哪种做法是正确的Ⅰ.首席审计执行官的行为所导致的风险覆盖程度应该与以往审计计划大同小异但要比后者减少10%Ⅱ.通过统一将审计程序减少1%各审计经理在审计范围上可以达到以前的90%Ⅲ.首席审计执行官应该重新对风险进行优先排序并取消一些具体的审计业务而不是搞一刀切将所有审计业务时间都减少10%
根据标准以下哪一项对提高内部审计部门的独立性帮助最小
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