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对次日及在本年内发现的差错处理正确的是()。

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可执行“对账结果查询(102011)“交易的“差错处理“功能,系统将根据业务允许指定差错进行自动补账处理,或自动撤销账处理,完成调账  系统无法自动完成差错处理时,则需通过存取款模块中相关的交易进行手工调账处理,并在其交易的备注中注明为“差错调账“  日间对账时,对于“人行无,主机多“,系统将作为差错进行冲正处理  调账处理成功后,需重新打印差错明细交易,直至对账相符  
差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理,至迟不得超过第二个工作日  往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错,经主管授权后,柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单,发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回;本行发出的往账借记业务报单,发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付  来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询,并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做退汇处理  往账业务报单状态为“待取消”时,经主管授权后,应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时,应及时查明原因,重新核销  
发现差错的经过  差错的事实  确认差错发生的过程细节  经调查确认导致差错发生的原因  事后对患者的安抚与差错处理  
贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易冲销原错误账务,打印蓝字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易补记正确账务。  贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易冲销原错误账务,打印红字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易补记正确账务。  贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易补记原错误账务,打印红字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易冲销正确账务。  贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易冲销原错误账务,打印红字填制的记账凭证,再选择“转账业务”交易补记正确账务。  
划线更正法  红字冲正法  蓝字冲正法  
先贷方红字,后借方蓝字  先贷方红字,后借方红字  先借方蓝字,后贷方红字  先借方蓝字,后贷方蓝字  
借贷方同时记错时,先按照“先冲记借方红字、后冲记贷方红字”的顺序冲账,后按“先补记借方蓝字、后补记贷方蓝字”的顺序补记正确账务。  借贷方同时记错时,先按照“先冲记借方红字、后冲记贷方红字”的顺序冲账,后按“先补记贷方蓝字、后补记借方蓝字”的顺序补记正确账务。  借贷方同时记错时,先按照“先冲记贷方红字、后冲记借方红字”的顺序冲账,后按“先补记借方蓝字、后补记贷方蓝字”的顺序补记正确账务。  借贷方同时记错时,先按照“先冲记贷方红字、后冲记借方红字”的顺序冲账,后按“先补记贷方蓝字、后补记借方蓝字”的顺序补记正确账务。  
柜员需认真审核“卡业务投诉表“打印信息是否正确  发现“卡业务投诉表“存在差错时,柜员应按业务差错处理规定要求处理  对“卡业务投诉表“差错处理并换人复核后,由经办柜员上报  前台柜员对“卡业务投诉表“核对签章后交后台授权人员确认签章,并加盖业务章  
营业机构清钞发现自助设备长款的差错处理  营业机构通过与特约商户对账或在确认查询过程中发现长款  发卡机构对我社特约商户退单的差错处理  我社持卡人在他行自助设备长款的贷记调整  
整改措施  患者的处理  差错处方  发现该差错的过程  调查,确认导致差错的原因  
差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延  往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入  往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”  对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理  
遵守时限的责任  主动发现和及时处理差错的责任  协助追索的责任  以上答案均正确  
作为发现本期会计差错处理  作为发现以前年度会计差错处理  在发现当期报表附注中__  按照资产负债表日后调整事项的处理原则作出相应调整  
已录入未复核确认前发现的差错,由复核柜员做修改或删除处理。删除录入的支票影像信息须经运营主管审核。  提出支票发送成功后发现的差错,发出申请止付以请求提入行止付后做退票处理。提出行发出止付申请须经运营主管审核。  提入支票在核验阶段发现的差错,应做退票处理。  提入支票发送付款回执后发现的差错,由提入行负责,需要提出行协助处理时,提出行应积极配合。  

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