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以下不属于内部控制的原则的是()。

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为被审计单位招聘员工  确定是否采纳前任注册会计师提出的建议  负责设计、实施和维护内部控制  向管理层提出内部控制的建议  
报告机制  风险识别  人员管理  信息系统控制  
制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施  负责明确设定可接受的风险水平  负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行  负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估  
资金控制  组织制度  信息沟通  风险评估  
重要性原则  适应性原则  稳健性原则  成本效益原则  
董事会报告  公司治理情况说明  内部控制自我评价报告  产品责任报告  
有效性原则  独立性原则  投资人利益优先原则  审慎性原则  
管理模式  组织构架  人力资源  企业文化  
合法、合规性原则  全面性原则  审慎、适时性原则  成本效益原则  
全覆盖原则  合法合规原则  审慎性原则  制衡性原则  
经济性原则  有效性原则  独立性原则  健全性原则  
全面性原则  成本效益原则  合法、合规性原则  审慎性原则  
内部环境  信息与沟通  内部稽核  风险评估  
合规  管理  运营  财务报告  
取得经营的效率和有效性  确保财务报告的可靠性  内部控制监督  遵守适用的法律法规  
全面原则  有效原则  经济原则  诚信原则  
合法、合规性原则  全面性原则  审慎性原则  成本效益原则  

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