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人的担保 动产担保 不动产担保 股票担保 债券担保
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息 某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作 内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师 在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票
重要审计发现的总结。 内部审计师对所审核情形的专业判断。 在审计报告中包含的结论。 为纠正措施提出的建议。
只报告有利于XYZ公司的贷款的审计例外事项 如果ABC公司有要求,报告有利于ABc公司的贷款的详细信息 只报告有利于ABC公司的贷款的审计例外事项 所有重大的审计例外事项,以及有利于ABC公司的贷款净额
在接受该业务之前,应该向业务客户__潜在的冲突。 该内部审计师不需要__这个关系,但是他应该确保与该教授 /咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。 该内部审计师应该向首席审计执行官__这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。 该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会__,最好是以书面形式。
抵押担保贷款 动产担保贷款 不动产担保贷款 权利财产担保贷款
向贷款人函证有关贷款余额; 检查贷款文件是否经过信用部门的恰当授权; 检查近期关于不动产的独立的鉴定文件; 检查贷款申请是否有恰当的借款人的签字。
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只报告有利于XYZ公司的贷款的审计例外事项 如果ABC公司有要求,报告有利于ABc公司的贷款的详细信息 只报告有利于ABC公司的贷款的审计例外事项 所有重大的审计例外事项,以及有利于ABC公司的贷款净额
重要审计发现的总结; 内部审计师对所审核情形的专业判断; 在审计报告中包含的结论; 为纠正措施提出的建议。
检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告。 与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化。 检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响。 以上答案都正确。
宣布此笔审计业务中存在利益冲突,并立即退出该审计业务。 继续开展业务,但在最终审计报告中__其亲属是其所在单位的客户。 从审计范围中排除其亲属的信息,然后继续开展审计业务。 将可能存在的利益冲突告知管理层和审计执行主管,然后继续开展审计业务。
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