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在审计财务合同时,某审计师获悉,其亲属从审计师所在单位获得过一笔大额贷款。 审计师应该:

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在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作  内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师  在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
在接受该业务之前,应该向业务客户__潜在的冲突。  该内部审计师不需要__这个关系,但是他应该确保与该教授 /咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。  该内部审计师应该向首席审计执行官__这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。  该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会__,最好是以书面形式。  
没有   一项   两项   三项  
审计的领域是财务报表。  外部审计师采用内部审计师的工作。  对某领域开展全面审计。  意见会改善与读者的沟通。  
《国际会计准则》要求内部审计师和外部审计师都对公司季度财务报表进行审计 ;  如果单独开展工作,内部审计师和外部审计师都无法有效地满足管理层的要求 ;  管理层经常希望内部审计师监督外部审计师对中期财务报表的审计 ;  外部审计师的典型职责是财务审计,而内部审计师的典型职责则是审计更为宽泛的公司经营内容。  
没有   一项   两项   三项  
确保审计师的解释是合理的  使审计师确保其解释同行业做法保持一致  同被审计方就衡量业绩所需的标准达成一致  在审计报告中写上管理层的反对理由  
提高内部控制抽样技术的成效  为内部审计师提供独立的、有见识的观点  通过提供从针对其他客户开展的类似审计获得的信息,为内部审计师提供协助。  赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的保证服务的质量  
审计的领域是财务报表。  外部审计师采用内部审计师的意见。  对某领域开展全面审计。  意见会改善与读者的沟通。  
增强内部控制抽样技术的成效。  同意内部审计师的报告,从而改善后者向管理层提供的保证服务的质量。  为内部审计师提供独立的真知灼见。  通过提供来自对其他被审计单位的类似审计业务的类似审计业务的信息, 协助内部审计师开展审计。  
遵循管理会计师协会(IMA)的《道德规范》和《标准》   遵循美国注册会计师协会(AICPA)的《道德规范》和《标准》   遵循国际内部审计师协会(ⅡA)的《道德规范》和《标准》   遵循信息系统和审计控制联合会(ISACA)的《道德规范》和《标准》  
《国际会计准则》 要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计  内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度  管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作  外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域  
遵循管理会计师协会(IMA)的《道德规范》和《标准》  遵循美国注册会计师协会(AICPA)的《道德规范》和《标准》  遵循国际内部审计师协会(ⅡA)的《道德规范》和《标准》  遵循信息系统和审计控制联合会(ISACA)的《道德规范》和《标准》  
没有   一项   两项   三项  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息   某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作   内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师   在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
确保审计师的解释是合理的   使审计师确保其解释同行业做法保持一致   同被审计方就衡量业绩所需的标准达成一致   在审计报告中写上管理层的反对理由  
某内部审计师被法庭传唤,__可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。  某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。  某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。  因为管理层表示他们将处理某非法活动, 所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。  

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