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在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪一种信息来源 最可能帮助识别那些怀疑违反环境法规的行为:

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保证所有与审计相关的财务信息都已被包含在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定情况。  保证所有的审计测试都被完整地记录。  在审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或不遵守规定的可能性。  迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不遵守规定的情况。  
与经营经理讨论。  检查贸易订单。  检查组织报送政府机构的函件。  与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。  
会损害内部审计师的客观性,在审计师卷入相同业务客户的确认服务时。  会排除确认服务从咨询业务中产生的可能。  应与章程中反映的内部审计活动的权限保持一致。  没有强加同业务客户沟通信息的责任。  
在接受该业务之前,应该向业务客户__潜在的冲突。  该内部审计师不需要__这个关系,但是他应该确保与该教授 /咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。  该内部审计师应该向首席审计执行官__这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。  该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会__,最好是以书面形式。  
保证所有与审计相关的财务信息都已包含在审计计划中, 并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定的情况。  保证所有的审计测试都完整的记录。  在审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或不遵守规定的可能性。  迅速向审计委员会报告在审计业务过程中发现的任何违法乱纪或不遵守规定的情况。  
保证所有的审计预测都被完整的记录。  保证所有与审计有关的财务信息都已被包括在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定的情况。  迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不遵守固定的情况。  在审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或者不遵守规定的可能。  
关于预备计划和调查、业务工作项目以及工作结果的记录。  内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息。  一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性。  对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施的行为的详细记录。  
管理培训计划,培训计划应与根据审计师具体兴趣提供的实际培训相匹配。  要求所有审计人员每年完成继续教育最低小时数要求。  在为内部审计职位招聘工作确定相关教育程度和工作经验要求时考虑工作范围和责任水平。  确保每位新聘用的审计师符合实现审计部门审计使命所需所有学科的资格要求。  
保证所有与审计相关的财务信息都已被包含在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定情况。  保证所有的审计测试都被完整地记录  在审计业务的整个过程中都被考虑存在违法乱纪或不遵守规定的可能性。  迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不遵守规定的情况  
会损害内部审计师的客观性,在审计师卷入相同业务客户的确认服务时。  会排除确认服务从咨询业务中产生的可能。  应与章程中反映的内部审计活动的权限保持一致。  没有强加同业务客户沟通信息的责任。  
与经营经理讨论。  检查贸易订单。  检查机构报送政府机构的函件。  与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。  
关于预备计划和调查、业务工作项目,以及工作结果的记录。  内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息。  一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性。  对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施行为的详细记录。  
出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。  从被审计方那里收受飞机票。  在审计意见中,__同审计领域相关的所有重大事实。  在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。  

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