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网点作废权限卡应上缴至()
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银行柜员考试《结算业务》真题及答案
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对作废的权限卡由 进行销毁
网点
支行
二级分行
一级分行
遗失的柜员卡又找回的应上缴上级会计管理部门由柜员卡保管人员根据物 理状态作为停用卡或作废卡管理
因保管使用不当或其它原因作废的权限卡应及时登记写明原因逐级上缴二级分行或直属分行统一保管
业务部门
会计部门
零售部门
人事部门
作废的权限卡应怎样处理
保险单证作废停用后网点汇总填写作废清单经会计主管清点核实无误后将作废清单连同作废的保险单证装入凭证箱
5
10
15
20
负责空白权限卡的领取发放保管按照事权划分和业务分离的要求对权限卡申请人的级别权限等进行设定并对已签发
综合管理部
申请网点
人力资源部
运行管理部
下列关于主管卡的保管使用描述有误的是
空白主管卡归属于重要空白凭证管理,在“642空白重要凭证”科目核算
每个主管卡操作号只能制作二张主管卡,其中一张作为备用
因主管操作号持有人调整岗位时收回的主管卡,应作废处理
作废的主管卡应上缴分行销毁
自助设备管理网点要及时将作废的吞没卡上缴支行最长不得超过
3天
30天
10天
半年
丢失后又找回的权限卡视同管理
作废的权限卡
正常权限卡使用
丢失自行处理
空白卡管理
在广东农村信用社银行卡销换卡吞卡/折登记簿的管理中若出现上缴过程中因操作失误等原因被退回则对退回之后
网点或营业部可以对该记录进行修改
网点或营业部可以对该记录进行删除
网点或营业部可以对该记录进行上缴
网点或营业部可以对该记录进行作废
网点保单作废由网点汇总填写作废清单经会计主管清点核实无误后将作废清单连同作废的保险单证在个工作日内上
3
5
7
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支行作废停用的印章应及时上缴上缴手续应完备监交工作由履行
网点负责人
印章原保管人员
柜台经理
上级行会计部门人员
客户办理借记卡换卡不换号业务时网点应在新卡制成后及时约定客户到网点领取客户如在与网点约定的时间内未至
自助设备管理员对取出的吞没卡应及时登记吞扣卡登记簿吞卡当日起日内无人认领的由自助设备所属营业机构剪角
3
4
5
网点作废的ATM吞没卡最长不超过天上缴一次由A岗抄列中国农业银行吞没卡清单并从03032科目下的吞没
3
5
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30
以下关于广东农村信用社网点办理销/换卡吞卡/折上缴业务的交易处理要求描述不正确的是
各法人联社应确定某个时间要求柜员对已作废、已退回的销/换卡、吞卡/折上缴处理
柜员操作“批量上缴“前,须使用“查询“功能核对上缴卡的资料和张数
网点/营业部向现金管理分中心或现金管理中心上缴时,需要打印“上缴明细表“
已作废的实物卡不需上送,各网点自行销毁
中国农业银行营业网点办理换发新卡的业务柜员需回收旧卡旧卡需剪角作废上缴销毁处理
3天内
20天内
一个月内
三个月
营业网点作废停用保险单证在个工作日内上缴县支行
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网点作废的ATM吞没卡最长不超过天上缴一次
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以下不属于广东农村信用社银行卡销/换卡吞卡/折业务的后续处理要求的是
打印销/换卡、吞卡/折的新增、退还、修改、删除、作废、上缴、退回、销毁业务交易单作为业务凭证
将银行卡交易限额维护的相关资料及打印好的凭证,装订后统一上缴到凭证管理部门
建议网点、营业部的销/换卡、吞卡/折实物应保存于尾箱中,定期上缴;现金中心应定期对销/换卡、吞卡/折销毁
现金分中心(现金中心)对于“上缴明细表“作专夹保管
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下列哪一点不属于事后监督部门的主任管理员岗位职责
对于电话银行业务中企业客户注册变更注销资料为监督
软盘磁盘的保管地应与计算机房分开至少米
会计检查工作最终目的是
检查报告须经签署意见后方可上报
检查中发现违反以及财经纪律等问题有权令其纠正
事后监督对各类核算业务逐日监督当天监督的业务量比较大可
若事后监督部门已发出事后监督查询书被监督机构网点未及时整改而引发案件事故的由承担责任
管辖支行与辖属网点对账工作应在包括节假日处理完毕
对于非重点监督网点外币业务凭证中内部自制凭证审核起点为
会计检查人员的任免调动必须征得的同意
事后监督系统设定了个重点交易
上级主管至少听取各分部门的检查情况汇报
缩微系统中按照权限的不同将查询用户分为
事后监督部门对发出差错查询天未答复的并未及时说明原因的将二次查询书寄往查网点所属支行会计结算科督促查复
事后监督部门应按将自查检查情况以书面形式报告质量检查部门共同分行问题研究问题和改进办法
各级行在进行人行往来和同业往来的账务核对工作时对账员应勾挑发生额并核对余额
本级和上级会计结算部门负责人至少每一次听取事后监督部门的检查情况汇报
系统升级切换的测试资料及数据移行档案的保管期限
负责人行往来同业往来的对账员不得兼办或同业往来等账户的记载
对节假日办理对公业务的网点柜员业务必须进行复审
各级行每年对会计档案的管理情况至少进行全面检查
对帐回单的保管期限
电子银行普通卡和可用于操作其他电子银行自助设备的金卡应随机抽取进行监督
对于电话银行业务中个人客户注册变更注销资料应随机抽取进行监督
负责辖属网点之间往来账户的资金划拨对账和监督
核算中心按发放对账单由对账员逐笔勾对发生额并核对余额
缩微部门接到信函查询应由对支行级证明信进行确认
辖内各项往来的账务核对必须坚持人员和人员分离的原则
银行承兑汇票的大写金额红水线栏为水溶性荧光油墨印制紫光灯下呈反应
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