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内部审计的目标是审查评价。

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更强的独立性  审查评价的及时性和广泛性  服务的内向性  与本单位目标的紧密相关性  
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动  它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动  它通过运用系统、规范的方法,审查和评价内部控制和风险管理的适当性和充分性  它的目标是促进组织完善治理、增加价值和实现目标  
内部审计入员应当以职业谨慎的态度执行审计业务  内部审计的授权来自于企业的权力机构,因而具有绝对的独立性  内部审计通过审查、评价经营活动和内部控制的有效性、合法性、适当性来实现企业目标  内部审计机构和入员不得负责被审计单位内部控制的决策与执行工作  独立客观是对内部审计的要求  
独立客观是对内部审计的要求  内部审计的授权来自于企业的权力机构,因而具有绝对的独立性  内部审计通过审查、评价经营活动和内部控制的有效性、合法性、适当性来实现企业目标  内部审计机构和人员不可以负责被审计单位内部控制的决策与执行工作  

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