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各单位负责本单位重要空白凭证和有价单证的()工作。

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本行重要空白凭证集中由重空库房负责销毁  销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报上级行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理出库。  销毁时,应由内控合规部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销。  销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。  
监督柜员工作班之间的交接  领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证  负责柜员收付5万元以上大额现金的复核  定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证,做好记录  
负责有价单证和重要空白凭证的设计、使用等职责,提出采购需求并检验收货  负责对重要空白凭证的新增、变更和退出进行申报。  负责对有价单证的集中保管与发行配送工作  做好各自业务系统的研发、测试和维护,实现系统自动销号  
有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁  销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报一级分行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理出库  销毁时,应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销  销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。  
重要下列关于重要单证的说法不正确的是  重要单证必须编号,其调拨.领用.发售.收回.销毁必须实行销号控制  建设银行的重要单证按照“统一管理.分级负责.有效控制”的原则进行管理  重要单证包括有价单证和重要空白凭证  有价单证是指无面额的经银行或客户填制金额并签章或加密后即具有特定效力的空白凭证及重要凭据  
负责对业务主管部门申报的重要空白凭证的新增、变更和退出进行审批  负责制定修订有价单证和重要空白凭证管理办法  负责重要空白凭证准入审核,受理各业务主管部门提交的新增、变更和退出申请  负责有价单证和重要空白凭证保管、配送并组织监督,开展配送管理系统的研发和推广  
严禁将空白重要凭证移作他用,但可预先在空白重要凭证及有价单证上盖章;  柜员使用空白重要凭证和有价单证不得跳号  严禁私自为客户保管存单折、卡、有价单证  可手工签发机用存单折、现金存款凭证  
负责日常人民币储蓄和对公业务的操作,记载库存现金账簿,办理营业用现金的领用、保管, 主辅币、 残币的兑换及大额支现登记备案, 负责票币的整点、挑剔及有价单证的兑付工作。  办理营业用重要空白凭证、有价单证的领用和保管。  办理医保、退休工资、城市低保、代发工资、代收话费等代收、代付业务。  负责重要空白凭证、有价单证的领取、登记和保管。  
自己保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与领导  他人保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与自己  他人保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与领导  自己保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与他人  
负责本单位重要空白凭证的管理工作,对重要空白凭证的领用、保管、销号、登记、会计核算等进行监督检查  定期向县级行社职能部门、农村信用社主任汇报本单位重要空白凭证的管理工作  负责本单位购入、领用重要空白凭证的审批  管理账表库房,做到排放有序,使用方便,入库加锁保管  
监督柜员工作班之间的交接  领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证  定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证,做好记录  负责柜员收付5万元以上大额现金的复核  
柜员领用重要空白凭证、 有价单证必须坚持“谁领用谁保管谁负责” 的原则。  柜员办理重要空白凭证、有价单证交接必须在有关登记簿上登记并签章以明确责任。  重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角  营业终了核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数与实际存结数经换人核对相符并签章证明后随现金入库保管。  
负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记,确保账、证相符  负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管,登记相应登记簿,领取时应由主管授权(或审批)并监交  负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证  负责营业终了重要空白凭证的轧账工作,确保所记录的流水账日终(日中)轧账平衡,经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁  

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