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结账是在将本期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上, 按照规定的方法对该期内的账簿记录 进行小结, 结算出( ) , 并将其余额结转下期或者转入新账。

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结账前,将本期内发生的经济业务全部记人有关账簿  根据权责发生制的要求,调整有关账项,合理确定本期应计的收入和应计的费用  将各损益类账户余额全部转入“本年利润”账户,结平所有损益类账户  在本期全部经济业务登记人账的基础上,结算出资产、负债和所有者权益科目的本期发生额和余额,并结转下期  
结账前,应将本期内发生的经济业务全部计人有关账簿,若预计本期不会再发生任何业务可以提前结账  结账前应根据权责发生制要求调整有关账项  结账前要将损益类科目全部转入“本年利润”账户  在本期全部经济业务登记入账的基础上,需要结算出资产、负债和所有者权益科目的本期发生和余额,并结转至下期  
检查本期发生的经济业务是否全部登记入账  编制有关账项调整的记账凭证。并登记入账  月末办理的有关转账业务编制记账凭证,并登记入账  编制记账凭证,结清本期收入和费用账户,并登记入账  
结账前,应将本期内发生的经济业务全部计人有关账簿,若预计本期不会再发生任何 业务可以提前结账  结账前应根据权责发生制要求调整有关账项  结账前要将损益类科目全部转入“本年利润”账户  在本期全部经济业务登记入账的基础上,需要结算出资产、负债和所有者权益科目的 本期发生和余额,并结转至下期  
结账前, 应将本期内发生的经济业务全部计入有关账簿, 若预计本期不会再发生任何业务可以提前结账  结账前应根据权责发生制要求调整有关账项  结账前要将损益类科目全部转入“本年利润” 账户  在本期全部经济业务登记入账的基础上, 需要结算出资产、 负债和所有者权益科目的本期发生和余额, 并结转下期  
结账前应根据权责发生制要求调整有关账项  在本期全部经济业务登记入账的基础上,需要结算出资产,负债和所有者权益科目的本期发生和余额,并结转至下期  结账前,应将本期内发生的经济业务全部计入有关账簿,若预计本期不会再发生任何业务可以提前结账  结账前要将损益类科目全部转入"本年利润"账户  
年度结账日为公历年度的每年 12 月 31日  半年度、 季度和月度结账日分别为公历年度每半年、 每季、 每月的最后一天  结账前, 必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账  各单位可以按照本企业的实际情况, 提前或者延迟结账  
更正有关业务核算中出现的差错  审核原始凭证的真实性  将本期发生的经济业务全部登记入账  结算出各类账户的本期发生额和余额, 并结转下期  
结账前,应将本期内发生的经济业务全部计入有关账簿,若预计本期不会再发生任何业务可以提前结账  结账前应根据权责发生制要求调整有关账项  结账前要将损益类科目全部转入"本年利润"账户  在本期全部经济业务登记入账的基础上,需要结算出资产、负债和所有者权益科目的本期发生和余额,并结转至下期  

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