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利用互联网资源最困难的是:
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内审员考试《单项选择》真题及答案
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统一资源定位符是
互联网上网页和其他资源的地址
以上答案都不对
互联网上设备的物理地址
互联网上设备的位置
互联网+已经不再是简单的互联网+行业而是传统行业利用互联网销售
马化腾指出互联网+战略就是利用互联网的平台利用信息通信技术把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起
以下针对互联网对企业战略影响的描述不准确的是
互联网削弱了企业运营优势
互联网有助于企业建立独特的战略定位
互联网不是获得竞争优势的资源,而是传统竞争方式的一个补充
互联网颠覆了所有传统的经营理念
互联网是人类最伟大的发明之一改变了人类世界的空间轴时间轴和思想维度材料一2016年政府工作报告提出制
国际计算机互联网业务是指利用国际计算机互联网络实现信息资源________的一种电信 业务
17.对下面文字提供的信息进行筛选整合给互联网+下定义不超过60字互联网+就是互联网+各个传统行业但
电子商务在国际贸易中的具体应用主要表现为
通过互联网寻找合适的贸易伙伴
借助互联网进行贸易咨询与洽谈
利用互联网实现网上订购和网上支付
利用互联网完成交易过程,实现交易管理
利用互联网资源最困难的是
对国际联网的建设布局资源利用进行统筹规划
国家
公安部
互联单位主管单位
国际互联网管理中心
互联网APN是指所访问的应用属于互联网资源
互联网是人类最伟大的发明之一改变了人类世界的空间轴时间轴和思想维度材料一2015年政府工作报告提出制
下列使用网络的行为中构成犯罪的依照刑法有关规定将受到 刑事追究的有
利用互联网损坏他人商业信誉和商品声誉
利用互联网窃取、泄露国家秘密、情报或者军事秘密
利用互联网煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结
利用互联网销售伪劣产品或者对商品、服务作虚假宣传
认为互联网企业从事金融业务的行为称为互联网金融而传统金融机构利用互联网开展的业务称为金融互联网
马云
马化腾
刘强东
谢平
互联网+普惠金融的重点内容是
探索推进互联网金融云服务平台建设
鼓励金融机构利用互联网拓宽服务覆盖面
积极倡导互联网企业与金融机构融合
积极拓展互联网金融服务创新的深度和广度
对下列行为构成犯罪的追究刑事责任
利用互联网侵犯他人知识产权
利用互联网损害他人商业信誉和商品声誉
利用互联网销售伪劣产品或对商品作虚假宣传
利用互联网传播影响证券、期货交易的虚假信息
关于物联网的说法错误的是
万物互联将为我们的生活带来极大便利,节约沟通成本,提升资源利用效率
物联网与互联网存在本质区别,黑客很难攻击到诸如网络摄像头之类的物理设备
物联网是InternetofThings的意思,意即万物互联,是互联网的一部分
物联网中很多设备都是使用着安卓操作系统
关于物联网的说法正确的是
万物互联将为我们的生活带来极大便利,节约沟通成本,提升资源利用效率
物联网与互联网存在本质区别,黑客很难攻击到诸如网络摄像头之类的物理设备
物联网是Internet of Things的意思,意即万物互联,是互联网的一部分
物联网中很多设备都是使用着安卓操作系统
以下哪项服务指利用互联网数据中心IDC的网络资源及与互联网相连的服务器等设备资源为用户提供服务器磁盘
虚拟主机
主机托管
网站建设
域名注册
国内互联网虚拟专用网业务IP-VPN是指经营者利用自有或租用 的互联网网络资源采用为国内用户定制互联
TCP
IP
TCP/IP
UDP
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如果某内部审计师约见3个人其中一个被怀疑有欺诈行为下列哪种方法最无效
最能证明是否积累了过量存货的证据是
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计该项审计业务属于内部审计部门的职责管理层已表示因为涉及高风险希望近期尽快开展该项业务首席审计执行官以下反应中哪项违反了标准
通常内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系这意味着
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化高级审计师告诉该审计师不必在意因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的下列哪种表述最为恰当
按自上而下的方法为新系统开发设计任何系统因素前以下哪项内容应该得到审查
某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户或者以另一个组织的名义索取捐赠在检查这些不当行为的存在性时以下审计程序中最适当的是
在评价资源使用的效果和效率时内部审计师对以下哪项负有责任
在对银行的投资和贷款活动进行审计时以下哪项程序应作为初步调查的一部分
在对国外下属机构的审计中内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬这些报酬是作为有关订单的回报根据ⅡA的职业道德规范内部审计师应采取的行动是
货币单位抽样法MUS是非常有用的当内部审计师
以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的
某税务咨询代理公司掌握着有关其客户的敏感个人信息以下哪项内容违反了可接受的隐私惯例
以下哪一项表明市场部可能存在舞弊问题
根据标准以下哪一项对提高内部审计部门的独立性帮助最小
作为组织中一个单独的部门内部审计活动在遏制舞弊行为方面的首要职责是
在将某自动化系统与人工系统进行比较时审计师应该指望自动化系统具备以下哪项功能
内部审计部门开展后续审计的责任应当在下列哪些文件中加以规定
测试内部控制的审计工作方案应该
绩效审计的定义是评价管理层既定可接受目标业绩的完成情况绩效审计关注于效率和效果其中效果是重点下列评价可被视为绩效审计最佳例示的是
某注册内部审计师CIA以非内部审计师的身份担任采购部门经理他与供应商签订了一份巨额供货合同该合同价格合理产品质量和性能优良在签订合同后不久该供应商向CIA赠送了一份贵重的礼物下面对接受这份礼物的陈述正确的是
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷内部审计师应该
公司的主管人员注意到生产部件可能被盗因为该公司没有正规的验收部门因此公司采取生产用原材料直接通过铁路从供应商处运往生产线并按公司的实际产量付款给供应商的方式下列哪种陈述能最准确地反映现有的处理过程
以下哪项内部审计师的发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点Ⅰ.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务Ⅱ.聘用敏感职位的人员时没有审查其背景Ⅲ.经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会Ⅳ.管理部门没有采取正确的行动去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题
成本节约的定位属于
内部审计师需要确定管理层已制定的标准的适当程度以便确定组织目标和目的是否已经实现以下哪项行动可能是恰当的Ⅰ.确定业务与项目目标和目的与组织的目标和目的是否一致Ⅱ审核业务确定结果与既定的目标和目的一致的程度Ⅲ.与管理层合作制定适当的控制评价标准
作为招聘新员工的程序之一人事部门职员打电话向申请者的上一任雇主询问其任职情况并填写工作申请表确定该程序被一贯地执行的最有效果和效率的测试是从最近雇佣的员工中抽取样本并采取以下哪项活动
应有的职业审慎性意味着合理的谨慎和能力而不是永不出错或永不出现反常工作表现因此以下哪项没有必要
在对某保险公司进行审计时内部审计师发现该公司的高级管理层在提交给监管部门的财务报表中故意将价值20万美元的资产进行错误归类以逃避严重的法律制裁若想遵守职业道德规范内部审计师采取以下哪种行为最为合适
如果内部控制非常薄弱以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是
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