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内部审计部门或岗位对单位内部管理制度和机制的建立与执行情况的检查频率应当为()。

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对设备监理机构的人员结构和数量的评价  设备监理单位的内部管理制度及其执行情况评价  对被监理工程的质量、进度、投资目标的实现情况的评价  对与被建立工程有关的分析、验证和检验装备的评价  
信息技术系统控制  公司内部管理制度  基金投资决策与执行  公司财务与投资管理  
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对设备监理机构的人员结构和数量的评价  设备监理单位的内部管理制度及其执行情况评价  对被监理工程的质量、进度、投资目标的实现情况的评价  对与被监理工程有关的分析、验证和检验装备的评价  
评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况  至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况  至少每年一次评估资本规划的执行情况  至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况  检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性  
内部控制工作的组织情况  内部控制机制的建设情况  内部管理制度的完善情况  内部控制关键岗位工作人员的管理情况  
测绘单位的技术质量保证制度的执行情况  保密管理制度的执行情况  测绘资料档案管理制度的执行情况  正在进行的工程项目的执行情况  
检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作的合法性、合规性和有效性  监督公司内部控制制度的执行情况  揭示公司内部管理及投资运作中的风险,及时提出改进意见  确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行,维护基金投资人的正当权益  
检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作合法性、合规性和有效性  监督公司内部控制制度的执行情况  揭示公司内部管理及投资运作中的风险,及时提出改进意见  确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行,维护基金投资人的正当权益  
各部门或岗位的岗位责任制  财务管理制度  资产内部管理制度  货币资金管理制度  
内部控制工作的组织情况  内部控制机制的建设情况  内部管理制度的完善情况  内部控制关键岗位工作人员的管理情况  
内部控制机制的建设情况  内部控制工作的组织情况  财务信息的编报情况  内部管理制度的完善情况  

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