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下列选项中不属于内部审计的权限的是( )。

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处理处罚权  追究刑事责任权  检查权  通报或者公布审计结果权  
前台业务人员  股东  风险管理职能部门  内部审计  
调查取证权  要求报送资料权  检查权  处理处罚权  
调查取证权  要求报送资料权  检查权  处理处罚权  
需设立会计、出纳与财务保管员  各社团正副部长及理事会成员不得兼任财务负责人  明确会计资料定期进行内部审计的方法和程序培训  职责权限互不分离  
现金收支与记账岗位分离  全部收入及时准确入账  按天盘点现金,编制现金盘点表  对现金收支业务进行内部审计  
选择和运用恰当的会计处理方法包括会计政策和会计方法  对各项经济事项做出完整的记录  建立健全内部控制制度,保证财产的安全与完整  执行审计业务,出具审计报告  
前台业务人员  董事会和高级管理层  风险管理职能部门  内部审计  
明确各相关部门的职责权限  明确各岗位的职责权限  规定内部监督的程序  国务院审计机关对单位进行的审计  
高级管理层  前台业务部门  风险管理部门  内部审计部门  
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作  内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系  企业内部审计机构就是审计委员会  内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限  
前台业务部门  董事会和高级管理层  风险管理职能部门  内部审计  
内部机构设置与职责分工  内部审计  预算控制  公司治理结构  
建议改进权  调查取证权  检查权  采取临时强制措施权  
审计工作底稿的标题  审计过程记录  审计结论  审计地点  
询问被审计单位管理层和内部其他相关人员  考虑识别风险是否重大  观察和检查  分析程序  
检查权  管理权  经营权  处理处罚权  
内部审计  董事会和高级管理层  前台业务部门  风险管理部门  
处理处罚权  追究刑事责任权  检查权  通报或者公布审计结果权  

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