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授权批准控制 预算控制 内部报告控制 电子信息技术控制
单位不得由一人办理货币资金业务的全过程 严禁一人保管支付款项所需的全部印鉴 出纳员不得兼任稽核、 会计档案保管和收入、 支出、 费用、 债权、 债务账目的登记工作 按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务, 必须严格履行签章手续
是否存在货币资金业务不相容职务岗位混岗现象 是否存在货币资金支出越权审批的行为 是否存在办理付款业务的全部印章交由一人保管 是否存在库存现金超限额的情况
由出纳人员兼任稽核工作 由出纳人员保管签发支票所需全部印章 由出纳人员兼任费用总账和明细账的登记工作 由出纳人员兼任厂办公室工作
货币资金业务不相容职务混岗 货币资金业务授权批准手续不健全 办理付款业务所需全部印章交由一人保管 以货币资金对外投资未按照投资计划投出
由出纳人员兼任会计档案保管工作 由出纳人员保管签发支票所需全部印章 由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作 由出纳人员兼任固定资产明细账及总账的登记工作
采购机构或人员 销售机构或人员 未经授权的机构和人员 非出纳人员
对外投资未按照投资计划投出 货币资金业务授权批准手续不健全 办理付款业务所需全部印章交由一人保管 货币资金业务不相容职务混岗
稽核 会计档案保管 银行存款日记账的登记 费用账目的登记
由出纳人员兼任会计档案保管工作 由出纳人员保管签发支票所需全部印章 由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作 由出纳人员兼任固定资产明细账及总账的登记工作
建立“不相容岗位相分离、制约和监督”的岗位责任制 办理货币资金的人员应定期进行岗位轮换 建立货币资金业务的授权批准制度 加强与货币资金相关的票据管理 建立对货币资金业务的监督检查制度
企业会计准则 《现金管理暂行条例》 《现金管理暂行条例实施细则》 《内部会计控制规范——货币资金试行》
采购机构或人员 销售机构或人员 未经授权的机构和人员 非出纳人员
《现金管理暂行条例》 《支付结算办法》 《内部会计控制规范——货币资金(试行)》 《内部会计控制规范——采购与付款》
《现金管理暂行条例》 《支付结算办法》 《内部会计控制规范——货币资金(试行)》 《内部会计控制规范——采购与付款》