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审计报告应当包括( )。

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保留意见的审计报告  无保留意见的审计报告  否定意见的审计报告  拒绝表达意见的审计报告  
审计组应当在实施必要的审计程序后,编制内部审计报告,并向被审计单位征求反馈意见  被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人及相关人员应当修改审计报告  内部审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核  内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层  
带强调事项段的无保留意见的审计报告  保留意见的审计报告  否定意见的审计报告  无法表示意见的审计报告  
无保留意见的审计报告  赞成意见的审计报告  否定意见的审计报告  保留意见的审计报告  拒绝表示意见的审计报告  
否定意见的审计报告  带强调事项段的无保留意见审计报告  无法表示意见的审计报告  带强调事项段的保留意见审计报告来源:教育联展网-注册会计师考试  
标准无保留意见的审计报告  赞成意见的审计报告  保留意见的审计报告  拒绝意见的审计报告  否定意见的审计报告  
无保留意见的审计报告  保留意见的审计报告  否定意见的审计报告  拒绝表示意见的审计报告  
带强调事项段的无保留意见的审计报告  保留意见的审计报告  否定意见的审计报告  无法表示意见的审计报告  无任何保留意见的审计报告  
审计机关审定审计组的审计报告后,应当出具审计机关的审计报告  对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,审计机关应当出具审计移送处理书  对依法需要移动其他有关主管机关或者单位纠正、处理处罚或者追究有关人员责任的事项,审计机关应当出具审计决定书  审计报告、审计决定书经审计机关负责人签发后,审计报告应送达被审计单位或相关责任人。  审计机关在出具审计报告、做出审计决定后,应当在规定的时间内检查或者了解被审计单位和其他有关单位的整改情况。  
审计报告采用书面形式  审计报告由不是注册会计师的项目经理签字盖章  审计报告应当具有标题,统一规范为“审计报告”  审计报告应当按照审计业务约定的要求载明收件人  
肯定意见的审计报告  保留意见的审计报告  否定意见的审计报告  拒绝表示意见的审计报告  
对于上市实体财务报表的审计,注册会计师已获取或预期将获取其他信息,审计报告应当包括一个单独部分,以“其他信息”为标题  对于上市实体以外其他被审计单位的财务报表审计,注册会计师已获取部分或全部其他信息,审计报告应当包括一个单独部分,以“其他信息”为标题  审计报告中包括单独的其他信息部分,应当包括管理层对其他信息负责的说明  审计报告中包括单独的其他信息部分,应当指明对于上市实体财务报表审计,审计报告日后预期将获取的其他信息(如有)  
审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并征求审计对象的意见  被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人及相关人员应当修改审计报告  审计报告应当及时报送内部审计机构负责人复核  内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层  
带强调事项段的无保留意见的审计报告  保留意见的审计报告  无法表示意见审计报告  无保留意见审计报告  

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