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()是指稽核部门和稽核人员对在稽核工作中发现的违规行为依据有关制度进行责任追究的情况。

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违反正常稽核工作程序的  未按规定保护检举人,致使检举人受到侵害的  稽核工作中应该查出问题但未查出的,  阻挠、刁难稽核检查的  拒绝就稽核部门所提问题做出解释和说明  
有权对完善内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议并进行督办;  有权对纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议。  有权对本联社的财务开支进行监督检查;  有权对本联社的信贷管理情况进行监督检查。  
《案件审理暂行办法》  《总公司集中问责实施细则》  《集中问责暂行办法》  《对违法违规责任人处理的暂行规定》  
内部职能部门和分支机构下年度发放贷款的计划  内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况  内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况  稽核中发现的主要问题及处理意见  

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