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管理、监督 负责制定和修订有关管理办法 负责系统的开发、修改、运行、检查、维护 检查、培训和指导 负责制定和修订业务流程和操作规定
系统管理岗(0级) 系统管理岗(7级) 支行授权岗 中心授权岗
拖延支付,截留客户和他行资金 疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行 泄漏密押和密钥,影响资金安全 有疑不查、查而不复 伪造、篡改业务,盗用资金
一级分行系统管理员由总行系统管理员建立产生 二级分行系统管理员由一级分行系统管理员建立产生 一级支行系统管理员由二级分行系统管理员建立产生 各网点系统管理员由一级支行系统管理员建立产生
系统管理员 操作系统 操作维护人员 所有上述系统中存在的账号和口令
支票影像系统管理 会计核算管理 业务核算事权划分管理 业务运行管理
负责审批和维护总行和一级分行的系统管理员和档案管理员信息。 负责维护总行会计档案属性定义表。 负责制定管理办法,并负有解释责任。 负责根据基层行会计档案实际工作需要,提出ADMS的升级需求并协助科技部门进行系统的开发。
负责系统的日常运行维护、角色管理、系统升级与备份等工作 负责密码机开机KEY的管理 负责对业务操作员和系统维护员等其他涉密人员的管理 负责安全芯片/卡片的日常发行
负责审批和维护辖内行的机构和用户信息。 负责维护本行特色业务会计档案属性定义表。 负责根据系统管理办法制定本行实施细则 定期对各应用机构的使用情况进行检查,对检查中发现的问题,及时督促有关人员进行整改。