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运营分析控制  财产保护控制  授权审批控制  绩效考评控制  
内部控制机制  内部控制原则  内部控制措施  内部控制目的  
外部环境  风险评估  控制措施  信息与沟通  
高层检查  内控绩效监测  实物控制  审批与授权  
会计系统控制  人力资源管理控制  授权审批控制  绩效考评控制  
内部控制环境  风险识别与评估  内部控制措施  信息交流与反馈  监督评价与纠正  
内部控制措施  内部控制保障  内部控制治理  风险管理措施  
内控制度  风险识别  岗位设置  会计核算  外包管理  
绩效考评控制  授权审批控制  复核控制  财产保护控制  
绩效考评控制  授权审批控制  复核控制  财产保护控制  
绩效考评控制  授权审批控制  复核控制  财产保护控制  
风险识别与评估  内部控制环境  内部控制措施  监督评价与纠正  
会计记录核对  职责分工控制  实物盘点  计划控制  
内部控制环境  风险计量与控制  内部控制措施  信息交流与反馈  监督评价与纠正  风险识别与评估  
目标实现程度  信息交流与反馈  内部控制环境  内部控制措施  
有关控制措施包括“高层检查”,即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况,督促职能管理部门改进  有关控制措施包括“审批与授权”,即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权,明确各级的管理责任  有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离”  有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等  
绩效考评控制  授权审批控制  单据控制  财产保护控制  
绩效考评控制  授权审批控制  预算控制  财产保护控制  

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