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货币资金的内部控制制度包括哪些主要内容?

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按月盘点现金,做到账实相符  当日收入现金及时送存银行  加强对货币资金业务的内部审计  收支与记账岗位分离  
是否存在货币资金业务不相容职务岗位混岗现象  是否存在货币资金支出越权审批的行为  是否存在办理付款业务的全部印章交由一人保管  是否存在库存现金超限额的情况  
货币资金业务相关岗位及人员的设置情况  货币资金授权批准制度的执行情况  支付款项印章的保管情况  审批人员的履职情况  
单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  总会计师对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  会计主管对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  出纳对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  
反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况  反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性  反映货币资金业务的监督检查情况  反映存货报告情况  
审核货币资金的真实性  判断货币资金规模是否适当  分析客户货币资金内部控制制度建立和运行情况  货币资金占用越多越好  
货币资金收支要有合理、合法的凭据  加强对货币资金收支业务的内部审计  货币资金收支与记账的岗位分离  控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行  
货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责  货币资金收支业务的会计处理过程制度化  货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任  货币资金收入与货币资金支出分开处理  内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查  
每日清点现金,做到账实相符  当日收入的现金及时送存银行  对货币资金业务实施内部审计  货币资金收支与记账岗位分离  

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