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控制被描述为包含六个要素的封闭系统,以下哪项是六项控制要素之一?
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国际内审师《CIA综合练习题库》真题及答案
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物流系统设计有关基本数据的六个要素可简写为
PQRSTC
MPSNQB
TNQRBP
QMKHCD
系统理论认为企业是由六个要素构成的即________________________________
预算会计的会计要素有资产负债净资产收入支出和结余六项
请列举物流系统设计中必须具备的有关基本数据的六个要素
提高击球质量几个要素
四个要素
六个要素
五个要素
会计要素包括和六项
运输需求包哪六项要素
ADL的Katz指数评定将ADL能力分为
六项内容、七个级别
六项内容、六个级别
七项内容、七个级别
七项内容、六个级别
以上全部对
物流系统设计有关基本数据的六个要素可简写为
pqrstc
mpsnqb
tnqrbp
qmkhcd
控制被描述为包含6个要素的封闭系统以下哪项是6项控制要素之一
制定业绩标准
适当地可得到的数据文件
独立的内部审计活动的建立
内部审计活动章程的批准
会计要素分为资产负债所有者权益收入费用利润六项前三项是反映企业财务状况的动态要素后三项是反映企业经营
控制被描述为包含六个要素的封闭系统以下哪项是六项控制要素之一
制定业绩标准。
适当地可得到的数据文件。
内部审计活动章程的批准。
独立的内部审计活动的建立。
物流系统设计有关基本数据的六个要素可简写为
PQRSTC
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绩效审计的定义是―评价管理层既定可接受目标业绩 的完成情况‖绩效审计关注于效率和效果其中效果是重点 下列评价可被视为绩效审计最佳例示的是
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对于轮换内部审计师以便安排不同人员对规定的被审计方持续开展审计的最佳理由是 _____
某审计助理发现一份价值5500美元的来自主要供应 商的购买订单但该订单的签发日期晚于收到商品的日期购 销代表解释说出于疏忽遗漏了签发购买订单同时存在一份 价值450美元的材料支付缺乏验收报告助理希望检查更多的 购买订单但没有关注验收报告是否存在审计主管应当
回复内部审计师提出问题的回函属于
业务工作底稿应得到复核以确保
在为某高风险领域的特定业务制定计划时内部审计主管认为可用的人员配备不具备完成 这项业务的必备技能那么同审计计划标准相一致的最佳行动是_____
审计报告中应该包括审计建议这是为了
IIA的董事会判断某位注册内部审计师CIA违反了IIA的道德规范这位注册内 部审计师将受到的处罚是______
通常记录内部审计业务的工作底稿应该
下列可审计活动中代表了合并后生产型公司的最大风险因此最应该进行审计的是
内部审计主管刚刚完成了一项风险评估过程识别出该组织的最高风险领域并决定优先 审计这些领域下列结论中______项从逻辑上符合风险评估并和IIA标准保持一致 Ⅰ.各项目应当按照本组织的可量化货币额的风险基数进行量化 Ⅱ.风险优先次序应当以重大控制缺陷为依据 Ⅲ.量化的风险过程是对有关暴露和发生概率做出专业判断的结果
一个组织的决策层适合使用下列哪一种信息系统?
为了提高审计效率内部审计人员可以依赖外部审计人员 的工作成果如果
内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的 咨询服务这些服务的开展
内部审计师需要精通以下哪个学科
下列______项没有描述审计工作底稿的主要作用
某公司管理层意识到即使最好的计划也不能预见 到每一个意外事件然而管理层相信一个完全彻底的恢复计划 能增强公司在事故后迅速恢复运营的能力以便
某大城市的审计师正在查该市垃圾收集服务的单价 合同该合同的条款规定根据每周清空的垃圾桶数量付款 鉴于很难核实实际清空的垃圾桶数量该市如何才能以最高效 的方法改善其对付款的控制
审计师的客观性不会在下列______种情形下受到妥协
在应付账款工作的审计过程中内部审计师计划与 供应商联系以便核实账款余额对这类与组织外部单位的联系 是在何处进行授权的
下列____项行为是对审计师独立性的侵犯
某公司是激光和机器人技术结合方面的开拓者公司的科学家和工程师们拥有许多专利 他们不断地寻找改进产品和开发新产品的方法指出适合这个公司的组织结构形式是
根据IIA标准内部审计师审核内部控制系统的效果的目标是要确定_____
为评价内部审计活动的恰当工作情况质量保证和 改进方案必须包括
以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性
在实施风险分析做法时不能考虑下列_____事项
哪种类型的证据在评价应收账款回收的可能性时最可信
审计委员会的下列______项活动对于内部审计部门为有利
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