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()显示了存货控制的二分法。
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内审员考试《单项选择》真题及答案
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显示了存货控制的二分法
顾客服务
存货成本
存货水平
经营成本
社会福利包括二分法和
链表适用于________查找
顺序
二分法
顺序,也能二分法
随机
链表适用于______查找
顺序
二分法
顺序或二分法
随机
阐述用二分法求解方程近似解的适用范围及步骤并说明高中学术新课程中引入二分法的意义
在下面的关于查找的叙述中正确的是
对线性表进行二分法查找和顺序查找时,均需要事先对结点进行排序
采用二分法查找,既能实现较快的查找速度,又能很好地适应动态变化的需要
采用顺序查找,线性表既可以采用顺序存储结构,也可以采用链式存储结构
采用二分法查找,线性表中的结点可以完全随意地排列
符号表项的组织常采用线性法二分法和
以下显示了存货控制的二分法
顾客服务
存货成本
存货水平
经营成本
二分法或你不能越过运动场
以下哪项显示了存货控制的二分法
顾客服务
存货成本
存货水平
经营成本
威尔逊提出将行政学作为一门独立的学科从政治学中分离出来
政治与管理二分法
政治与行政二分法
行政与管理二分法
行政与立法二分法
艺术构成的二分法和三分法各是什么
颗粒分析的取样方法
二分法
八分法
四分法
扦样时取样方法
二分法
三分法
四分法
五分法
二分法
发情周期的四分法和二分法
但丁开启了西方文学文本构成二分法的源头到德国美学家这种二分法正式成熟
适用于链表的查找方法是
顺序
二分法
顺序,也能二分法
随机
粮情测控系统主要采用以下方法检查故障排队故障
检查通讯电缆短路和断路
用二分法找出有故障的分机
用二分法找出有故障的分线器
用代替法找出故障的分机
开启了西方文学文本构成二分法的源头到德国美学家黑格尔这种二分法正式成熟
亚里士多德
但丁
贺拉斯
德谟克利特
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以下哪项是审计方案中的恰当步骤
首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动而首席审计执行官要向其提交报告首席审计执行官最好采取以下哪项措施
关于舞弊的检查根据国际内部审计师协会的框架每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项
风险管理是
内部审计师要确定由终端用户及局域网LAN上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策时最适当的审计程序是
以下可对组织道德气候进行最佳评估的是
某内部审计师收到匿名举报得知某生产线经理订购的更替部件远远超过所需数量而且多余的部件从未发货该经理对收货单据进行处理然后将这些部件在机器维修账目中列支针对这些从未发货的部件的货款都支付给了供应商后者再将所得金额与生产线经理分赃以下哪种测试最能协助审计师决定是否调查该匿名举报线索
防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是
以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动Ⅰ.编写详细的审计程序Ⅱ.确定审计业务客户的目标目的和标准Ⅲ.确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施Ⅳ.确定相关的审计目标
内部审计业务中存在的风险可定义为
以下哪项控制措施能防止由独立承包商开具的费用账单所引起的纠纷
以下哪项不含在最终的业务沟通的范围陈述中
由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计以下哪项是其应主要关注的内容Ⅰ.职责分工不充分Ⅱ.采购职能被削弱Ⅲ.信用卡可能被用于私利Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
初步调查显示被审计单位职员的大量减少导致会计人员长时间地加班部门成员明显地有压力而且对于裁员的影响怨声载道会计部门的工资几乎和以前一样而且许多关键控制比如职责分工已不再设置会计主管现在执行现金收入和过账程序的所有工作没有时间审查和批准由该部门其他人员处理的业务自裁员以来的6个月的日记账显示出上月调整和更正记录数目的增加包括月末结账时错记或漏记的收入销售成本和应记账项那么审计师应该
以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任
以下哪项关于基准比较法的陈述是正确的
在与最高管理层讨论之后内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计日程表时加以考虑下列不属于这种战略性问题的是
对外部审计独立性的评估Ⅰ.应该在任命外部审计师时开展Ⅱ.应该在任命外部审计师时开展并在此后定期开展Ⅲ.不应该包括内部审计部门的任何参与Ⅳ.应该包括内部审计部门的参与
某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别配备一名产品经理产品经理负责订购产品并决定产品的零售价格每名产品经理的采购预算由市场营销经理制定订购的产品被运送到一个主要的分销中心在那里将商品分离开来以便将它们分销到该公司的52个百货店因为在分销中心记录产品的收入情况所以该公司在每个店铺中没有设置验收职能对产品经理的考评是根据他们所负责的产品类型所产生的销售额和毛利的组合来进行的许多产品属于季节性产品每个店铺的经理可以要求撤换上一季的产品以便为下一季的产品提供销售空间以下哪种情形是一种控制缺陷
计算机程序库应如何保证安全
在审计某公司的应付账款时不适合应用个人计算机的情况是
首席审计执行官被审计委员会要求尽快对一家化工厂实施审计该项审计业务包括检查健康安全和环境HSE的管理和程序首席审计执行官知道内部审计部门不具有实施该项业务所需的HSE方面的知识此时他应
某内部审计师在即将完成审计业务时发现某部门经理有赌博的习惯这一发现与此次的审计业务无直接关系而且此次审计业务马上就要结束内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息但没有采取进一步的行动该内部审计师的行为Ⅰ.违反了ⅡA的职业道德规范关于不得隐瞒重要信息的规定Ⅱ.违反了标准因为该内部审计师没有在出现可能表示存在舞弊的危险信号时开展恰当的跟踪工作Ⅲ.既没有违反ⅡA的职业道德规范也没有违反标准
下面是调查舞弊行为的内部审计工作底稿上的陈述其中正确的是Ⅰ.工作底稿应包括所犯错误的证据Ⅱ.审核所有重要的鉴定证据确保这些证据足以支持审计结论Ⅲ.如果与可疑的职员面谈工作底稿还应包括现场记录的副本和供词并有参与审查人员的签字
为了响应裁员和削减预算10%的公司指令某首席审计执行官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减少10%关于首席审计执行官的做法以下哪种看法是正确的Ⅰ.首席审计执行官的行为所导致的风险覆盖程度应该与以往审计计划大同小异但要比后者减少10%Ⅱ.通过统一将审计程序减少1%各审计经理在审计范围上可以达到以前的90%Ⅲ.首席审计执行官应该重新对风险进行优先排序并取消一些具体的审计业务而不是搞一刀切将所有审计业务时间都减少10%
在对一个分部的经营进行审核时内部审计师注意到1销售收入保持不变2库存明显增加3毛利明显增加 假定分部经理指出毛利的增加要归功于制造业经营效率的提高内部审计师希望调查这种说法以下哪种审计程序与这种说法最为相关
如果内部控制非常薄弱以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是
在发送审计报告之前某报纸的头版报道总经理一直为私人目的而花费机构的资金内部审计师有充足的信息相信该报道一位记者就此事采访了他该审计师最适当的反应是
沟通技能对内部审计师十分重要他们应当有成效地将以下信息传达给业务客户但不包括
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