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充分的审计证据应该是

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较好地归档,在工作底稿中相互参考  以被认为可信的参考资料为基础  与发现的事实有直接关系,包括这一发现的所有因素  确信一个谨慎的人根据这些审计证据足以得出相同的结论  
内部审计主管  董事会下属的审计委员会  负责被审计领域的副总裁  被审计项目的审计督导人员  
首席审计执行官应该向首席行政执行官报告,但不应与董事会接触。  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员。  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员。  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
外部专家  审计人员  被审计单位管理当局  社会公众  
充分性是审计证据的质量特征之一  充分性就是要求审计证据越多越好  充分性是指审计证据的数量足以证明审计事项并支持审计意见  充分性就是要求审计证据与审计目标之间紧密相关  充分性是指审计证据本身的真实性  
质量审计用于判断项目活动是否遵从于项目定义的过程  质量审计应该是预先计划的,不应该是随机的  质量审计的目标之一是确认批准过的变更请求、纠正措施等执行情况  质量审计可以内部完成,也可以委托第三方完成  
首席审计执行官应该向首席执行官报告,但应与董事会接触。  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员。  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员。  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
排列顺序应该是:5,2,4,1,和3  排列顺序应该是:4,2,1,3,和5  排列顺序应该是:1,3,4,2,和5  排列顺序应该是:3,4,2,5,和1  
在工作底稿中较好地归档,并且交叉索引。  与审计意见直接相关,并且包括所有的因素。  基于被认为可信的参考资料。  足以说服一个审慎的人得出与审计师一样的结论。  
排列顺序应该是: 5,2, 4,1,和 3  排列顺序应该是: 4,2, 1,3,和 5  排列顺序应该是: 1,3, 4,2,和 5  排列顺序应该是: 3,4,2,5,和 1  
推断多个单独模块成组运行时也应该是正确的  记录测试作为系统能够产生预期结果的正面证据  通知管理层并建议整体测试  提供增加的测试数据  
质量审计是对其他质量管理活动的结构化和独立的评审方法  质量审计可以内部完成,也可以委托第三方完成  质量审计应该是预先计划的,不应该是随机的  质量审计用于判断项目活动是否遵从于项目定义的过程  
只有充分且适当的审计证据才有证明力  审计证据的充分性和适当性分别是对审计证据数量和质是的衡量  审计证据的充分性会影响审计证据的适当性  审计证据的适当性会影响审计证据的充分性  
内部审计主管   董事会下属的审计委员会   负责被审计领域的副总裁   被审计项目的审计督导人员  
首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;  首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;  首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;  首席审计执行官应该向行政副总裁报告。  
结账日  签定业务约定书的日期  审计外勤结束日  提交审计报告日  
以知识为导向  以循环为导向  以要求为导向  以风险为导向  

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