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评估、测试、识别、报告、整改、监控、 预测、识别、报告、评估、整改、监控 监控、评估、测试、应对、整改、防范 识别、评估、测试、应对、监控、报告
风险状况及风险识别,计量,监控程序的适用性和有效性 内部控制的健全性和有效性 适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
风险的日常管理 识别、评估和监控基金管理人面临的合规风险 向高级管理层和董事会提出合规建议和报告 定期对本部门的合规风险进行评估
操作风险监控报告 操作风险事件报告 操作风险分析报告 操作风险评价报告
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 会计记录和财务报告的准确性和可靠性 内部控制的健全性和有效性 适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
自营业务账户、席位情况 自营业务交易量 自营风险监控报告 涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 会计记录和财务报告的准确性和可靠性 内部控制的健全性和有效性 适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
自营业务账户、席位情况 自营业务持股明细 自营风险监控报告 涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策
制定信贷风险监控标准和流程 监测分析信贷风险,审核发布风险信号,实施风险控制,评价处置结果 总结报告辖内信贷风险及监控情况 考核下级行信贷风险监控工作
自营业务席位情况 自营业务交易量 自营风险监控报告 涉及自营风险限额、资产配置等方面的重大决策
风险识别、风险评估、风险应对、风险报告和监控、风险管理体系的评价 风险识别、风险报告和监控、风险评估、风险应对、风险管理体系的评价 风险识别、风险应对、风险评估、风险报告和监控、风险管理体系的评价 风险识别、风险评估、风险报告和监控、风险应对、风险管理体系的评价
风险识别-风险评估-风险分类-风险控制-风险监控-风险报告 风险识别-风险分类-风险评估-风险控制-风险监控-风险报告 风险识别-风险评估-风险监控-风险分类-风险控制-风险报告 风险识别-风险控制-风险评估-风险分类-风险监控-风险报告
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
对风险进行监控和预警 罗列风险因素 在风险发生的情况下,及时采取应对措施 监控残余风险,识别新的风险