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对于网内往来往账行确认前发现的差错,由()选择“0199抹账”交易处理。

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确认员抹账  原录入员抹账  确认员冲账  原录入员冲账  
应及时向来账行发出"××业务××有误, 请你行退回或抹账"的查询  若要求来账行抹账, 来账行进行抹账处理  来账行抹账后往账行原确认柜员进行抹账处理  往账行确认柜员抹账后原录入柜员进行抹账处理  
当日发现差错,录入后确认前,由原录入柜员抹账;确认后来账行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账  当日发现差错,来账行核销后,由往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或抹账,并向往账行发出查复  隔日发现差错,录入后确认前,由柜员做录入冲正  隔日发现差错,确认后,由往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或退回,并向往账行发出查复  
柜员  原录入柜员  运营主管  原确认柜员  
录入后确认前发现差错,由原录入柜员作抹账处理  确认后来账行核销前发现差错,分别由原确认、录入柜员抹账  来账行核销后发现差错,往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或抹账,并向往账行发出查复  抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注,注明抹账原因,原录入清单附记账凭证后  
录入后确认前发现的差错, 柜员选择"0199 抹账"交易处理  录入后确认前发现的差错, 柜员选择"0709 录入冲正"交易处理  已确认发现可由来账行代为更正处理的差错, 应及时向来账行发出"××业务× ×有误,现更正为××, 请你行代为更正"的查询  已确认发现金额或其他来账行无法代为更正的差错, 应及时向来账行发出"× × 业务××有误, 请你行退回"的查询  
录入后确认前,由原录入柜员抹账。  确认后来账行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账。  确认后来账行核销前,由原确认柜员处理。  来账行核销后,由往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或抹账,并向往账行发出查复。  
确认员抹账  原录入员抹账  确认员冲账  原录入员冲账  
录入后确认前,由原录入柜员抹账  录入后确认前,由柜员做录入冲正。  确认后,由往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或退回,并向往账行发出查复。  录入后确认前,由原柜员做录入冲正。  
柜员  原录入柜员  运营主管  确认柜员  
冲正、抹账  冲正、冲正  抹账、冲正  抹账、抹账  
由确认员选择抹账。  应及时向来账行发查询。  由原录入员0199抹账。  由原录入员选0709冲正。  
柜员  原录入柜员  运营主管  确认柜员  
综合柜员  原录入柜员  原确认柜员  主管  
来账行核销前发现的差错, 核销柜员应及时向往账行发出"××业务××有误, 请你行更正或抹账"查询  来账行核销后发现的差错, 核销类型为"91 过渡"或"92 过渡"的来账业务, 可做抹账处理  核销柜员选择"0199 抹账"交易, 在原联行来账凭证第一联用红字批注"已于××××号抹账", 注明抹账原因  向往账行发出"××业务××有误, 我行已抹账, 请你行更正或抹账"的查询  

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