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内部控制中( )的主要内容包括及时、准确、完整的记录所有信息,保证管理信息系统的有序和保证信息系统的安全可靠。

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风险状况及风险识别,计量,监控程序的适用性和有效性  内部控制的健全性和有效性  适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求  会计记录和财务报告的准确性和可靠性  
经营管理的合规性及合规部门工作情况  内部控制的健全性和有效性  会计记录和财务报告的准确性和可靠性  与风险相关的资本评估系统情况  机构运营绩效和管理人员履职情况等  
会计记录和财务报告的准确性和可靠性  核算监管资本,考核财务绩效  风险状况及风险识别,计量,监测和控制程序的适用性和有效性  内部控制的健全性和有效性  
业务创新的内部控制  投资银行业务内部控制  会计系统内部控制  自营业务内部控制  
所有经营活动应有适当的授权  不相容职务应当分离  有效控制凭证和记录的真实性  独立的业务审核  

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