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各级税务机关() 对本单位内部控制工作负总责, 所属部门和单位主要负责 人对职责范围内的内部控制工作负责。

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负总责  全面负责  负领导责任  负监督责任  
领导班子  领导班子主要负责人  领导班子中的分管领导  职能部门  
对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计  对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计  对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计  对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估  对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计  法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项  
对本单位负责人的任期经济责任进行审计  对本单位及所属单位固定资产投资项目 进行审计  对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计  对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审  
A 省级及以下各级税务机关及其工作人员  省级及以下各级税务机关及其业务部门工作人员  各级税务机关及其业务部门工作人员  各级税务机关及其上作人员  
单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  总会计师对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  会计主管对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  出纳对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  
对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;  对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;  对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;  对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;  对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。  
对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计  对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计  对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审  单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项  
对本单位负责人的任期经济责任进行审计  对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核  对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核  对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审  
地方各级人民政府应当依法加强对本行政区域内税收征收管理工作的领导或者协调  地方各级人民政府应当依法支持税务机关依法执行职务,依照法定税率计算税额,依法征收税款  各有关部门和单位应当支持、协助税务机关依法执行职务  税务机关依法执行职务,任何单位和个人不得阻挠  
负总责  全面负责  负领导责任  负监督责任  
对本单位无形资产投资项目进行审计  对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计  对本单位及所属单位内部控制情况进行评审  对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计  
对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计  对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计  对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计  对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计  保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性  
对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计  对本单位及所属单位财务收支情况进行审计  对本单位及所属单位内部控制情况进行评审  对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计  
上级税务机关应当对下级税务机关的执法活动依法进行监督  同级税务机关之间相互监督  各级税务机关应当对其工作人员执行法律、行政法规的情况进行监督检查  税务机关工作人员对本机关法律执行情况进行监督  

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