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法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱() 查库不少于一次; ()对全辖现金类自助设备查库不少于一次;

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现金核查人员必须亲自动手清点核对,不得监而不查。其中金库必须至少三名核查人员共同清点核对,柜员尾箱可以由一名核查小组成员进行清点核对  现金核查应对机构下所有的现金进行总数核对,包括尾箱余额及运送中现金。  现金核查要做到查库手续完备,查库记录清晰  现金核查必须采取不定期的突击查库,并做好事前保密工作,若有需要可向被查部门和无关人员提前告知查库时间与内容  
总/分行现金中心库  区域现金中心库  柜员尾箱每日营业终了检查  自助机具检查  
按业务量设置现金库存限额  按机构设置现金库存限额  按柜员设置现金库存限额  按库箱设置现金库存限额  
有保险柜的,柜员尾箱应入柜保管;无保险柜的,柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管  有金库的,柜员尾箱应入库保管;无金库的,柜员尾箱应入保险柜保管  有金库的,柜员尾箱应入库保管;无金库的,柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管  有金库的,柜员尾箱应入柜保管;无金库的,柜员尾箱应置于柜员箱子加锁保管。  
中心库  分金库  营业机构  尾箱  
分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次  基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查(包括自助机具钞箱)不得少于每月一次  分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点(含柜员尾箱、在行式机具)、离行式机具进行现金核查  会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次,会计暨合规主管参与本机构行领导查库的,可计入其查库次数  
日常查库是金库、营业网点对本级现金、款箱、自助设备等的常规性检查。包括金库副主任、金库执行主任对金库的日常检查。  全面查库是由分行分管行领导或业务主管部门组织的,统一时点下进行的全行范围现金、款箱、自助设备等的全面检查。  分行每年节日长假(指七天以上长假)前、后和每年年终决算日前必须组织全面查库。  飞行查库是上级业务主管部门组织的,对下级机构金库、营业网点和自助设备的突击查库。  
金库  柜员现金尾箱  现金类自助设备  重要空白凭证  
中心库  分金库  营业机构  尾箱  
违反现金管理和财务管理规定,用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库  尾箱现金账款不符,柜员利用假币调换现金尾箱中的真币,或直挪用、盗用尾箱现金  柜员之间不得私自借用现金,必须通过现金调拨程序调缴现金,保证尾箱现金账账、账款相符  每日营业终了,主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金,对整把现金进行翻查,并逐份清点重要空白凭  

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